你好 ; 充值先做 :借預付賬款貸銀行存款;? 消費后 收到發(fā)票; 借 管理費用 ; 進項稅貸預付賬款? ?
老師我們單位定的工裝,我第一次付款50%,對方給我開得收據(jù),我做得是借管理費用-勞保費,貸銀行,這樣做對不?第二次我付了40%,人家把全額的專票開給我了,我應該如何處理帳務?
老師銀行回單上前海人壽打了61.34給我們,我們每個季度都會買保險,這個是之前買多了,退回來的金額,我分錄寫成借銀行存款61.34 貸應付賬款61.34 借應付賬款61.34 貸管理費用——保險61.34對不對,還是借銀行存款61.34,貸營業(yè)外收入61..34
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費用,貸預付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因為賬上還掛著這幾塊錢?
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位??墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師,以前銀行手續(xù)費之前每月都是直接在卡公司賬戶扣的,銀行賬做的就是借:財務費用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我們把銀行手續(xù)費開了專票,這個專票的憑證怎么編制呢
我公司從公賬支付給對方個人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對我公司有何影響
老師我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請申報個人經(jīng)營所得匯算清繳申報表嘛?
請問 建筑企業(yè)預繳稅款,申報的時候預繳沒抵扣完 ,剩余的預繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計稅額是344.29銷售合計金額160857.93元,老師因為我們是小規(guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但合計稅額是364.02,是因為無票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務收入100,成本60是吧?
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎,實際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術(shù)企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導致應交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎
那我這樣沖之前兩筆錯的憑證對不對呢
3月和6月分別做的是4000和6000借管理費用 貸銀行存款,我想先把錯的做平 然后下面補的重做的
?你好1. 是的。 紅沖了。按正確的做即可; 對的??