同學(xué)你好 如果是房地產(chǎn)企業(yè),可以。 如果是一般企業(yè),由于其作為資產(chǎn)處置利得,所以不是營業(yè)收入,不能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的扣除基數(shù)。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅前扣除限額為實(shí)際發(fā)生額的60%與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5%要求:計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅前扣除限額為實(shí)際發(fā)生額的60%與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5%孰低。要求:計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
老師,請問一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費(fèi)為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬時,對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的最大扣除限度為8300,那么請問這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的公式是否正確?
在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額時,企業(yè)債權(quán)收入不作為收入的基數(shù)嗎?比如銷售收入1000萬,企業(yè)債權(quán)收入10萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬,稅前扣除金額:1000*0.005=5萬嗎?
老師為什么成本法下確認(rèn)的股權(quán)投資收益可作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的收入扣除基數(shù),而權(quán)益法下確認(rèn)的股權(quán)投資收益不能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)呢?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
轉(zhuǎn)讓車庫收益不是屬于讓渡資產(chǎn)使用權(quán)?
產(chǎn)權(quán)如果一塊轉(zhuǎn)讓了,就是資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。 如果只是出租,也可以作為租賃營業(yè)收入、作為讓渡資產(chǎn)使用權(quán)。