首次申報(bào)的必須做稅源采集,做了稅源采集,第二次申報(bào)就不用了 直接申報(bào)

老師 就是,個(gè)稅申報(bào)沒報(bào)社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個(gè)員工在公司給上的社保呢,按說應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒寫,然后工資表上也沒體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報(bào)12月個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎? 但是她這樣做的帳是不是不對(duì) 我擔(dān)心會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,小規(guī)模,7月以前,之前會(huì)計(jì)支付工資都不按實(shí)際發(fā)放來記賬和申報(bào),也不從銀行公戶轉(zhuǎn)工資,直接就記借管理費(fèi)用—工資,貸庫存現(xiàn)金,也不按實(shí)際來申報(bào),就亂姓名來申報(bào)6個(gè)人的個(gè)稅,現(xiàn)在我想從7月撤銷申報(bào)后修改按實(shí)際公司員工23個(gè)人從公戶發(fā)放然后申報(bào)個(gè)稅,這樣行嗎,因?yàn)閾?dān)心一下子改變,專管員會(huì)不會(huì)注意?
你好,老師,一年多沒從事會(huì)計(jì)工作,去交接工作,是先必須到稅務(wù)局采集辦稅人員身份信息才能購買發(fā)票和納稅申報(bào),對(duì)嗎?還有那個(gè)小規(guī)模納稅人季度申報(bào),是不是每個(gè)月時(shí)都要上報(bào)匯總-接著反寫嗎?因?yàn)榧径壬陥?bào)?
老師,以前出口是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因?yàn)楣編啄甓紱]有出口了,今年就有一單了,我問了以前會(huì)計(jì),聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報(bào)增值稅的,后再申報(bào)出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師好!現(xiàn)在實(shí)際工作中印花稅不能直接申報(bào)嗎?必須先稅源采集嗎?我見單位會(huì)計(jì)直接就申報(bào)了
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計(jì)入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎


有時(shí)候一個(gè)月不知道立了多少份合同
你好,沒有合同的按你的銷售額。
老師稅源采集時(shí)應(yīng)稅憑證數(shù)量不用填嗎?
我就是這個(gè)不會(huì)填
你看一下你做的收入,做了幾個(gè)收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)做了幾個(gè),你寫幾個(gè)
麻煩郭老師看見后解答一下
你好 已經(jīng)恢復(fù)了你看一下。
謝謝老師,問問題碰上你真好
不用客氣,周末愉快