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甲公司于2×20年12月購入一臺(tái)管理用設(shè)備,并于當(dāng)月投入使用。該設(shè)備的入賬價(jià)值為60萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。至2×21年12月31日,該設(shè)備未計(jì)提減值準(zhǔn)備。甲公司2×21年適用的所得稅稅率為25%,從2×22年開始適用的所得稅稅率為15%。不考慮其他因素的影響,甲公司2×21年12月31日對該設(shè)備確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債余額為( ?。┤f元。老師這個(gè)為啥成15%

2022-08-06 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-06 10:51

同學(xué)您好!所得稅率的變化可能是享受了國家優(yōu)惠政策,比如說2x22年評上了高新技術(shù)企業(yè)就是15%的

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快賬用戶4996 追問 2022-08-06 12:06

求的21年老師

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快賬用戶4996 追問 2022-08-06 12:07

甲公司2×21年適用的所得稅稅率為25%,從2×22年開始適用的所得稅稅率為15%

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齊紅老師 解答 2022-08-06 12:14

好的,實(shí)際工作中,如果能夠預(yù)測今后稅率會(huì)變,那么要適用未來的稅率,因?yàn)檫f延所得稅本來就是影響的以后期間的所得稅,

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快賬用戶4996 追問 2022-08-06 12:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-06 12:37

不客氣的喲,備考順利~

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同學(xué)您好!所得稅率的變化可能是享受了國家優(yōu)惠政策,比如說2x22年評上了高新技術(shù)企業(yè)就是15%的
2022-08-06
你好,這是題目假設(shè)的稅率
2022-08-05
2022年底賬面價(jià)值是1000-1000/5=800 計(jì)稅基礎(chǔ)是800 賬面價(jià)值是500 資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),遞延所得稅資產(chǎn),(800-500)*25%=75
2023-09-25
19年 借,所得稅費(fèi)用200×15% 貸,遞延所得稅負(fù)債30 20年 借,所得稅費(fèi)用120×15% 貸,遞延所得稅負(fù)債120×15%
2022-11-06
同學(xué)你好!正在為你編輯解析,請稍等哦!~
2021-10-23
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