你好,同學(xué),一般計(jì)稅增值稅16600-32000=-15400,當(dāng)期一般計(jì)稅增值稅為0,留抵進(jìn)項(xiàng)15400。當(dāng)期共申報(bào)繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元)祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
幫忙開1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢?
您好,請問公司捐款,什么情況下可以抵增值稅。
單位盤虧了兩臺(tái)電腦,如何做賬
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且按照工資申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
2023年9月,在電局上我勾選了進(jìn)賬抵扣合計(jì)1萬元的發(fā)票,但是系統(tǒng)做賬,忘記做分錄了,現(xiàn)在補(bǔ)登記,怎么做分錄呢
老師安徽納稅申報(bào)還有明天一天,4月的
老師,我們是自己的房產(chǎn),然后收房租,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入的話是要按照合同簽訂日期還是收到收入為準(zhǔn),有法則嗎?
請問簽訂的私車公用,對方要開發(fā)票回來嗎?我們要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師在嗎 有問題問您
我們公司有對外投資,成為新公司的股東,在匯算清繳的時(shí)候要填寫投資表嗎
一般計(jì)稅是怎么說呢
業(yè)務(wù)4中,發(fā)生的業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)五,用一般計(jì)稅,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),稅增值稅13600-32000=-18400,不好意思,上面寫錯(cuò)了
當(dāng)期共申報(bào)繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元),老師,這個(gè)式子是什么意思呀
業(yè)務(wù)三和業(yè)務(wù)二按照簡易計(jì)稅的稅額,跨省市出租不動(dòng)產(chǎn)簡易計(jì)征預(yù)繳和在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)計(jì)稅金額一樣