學(xué)員你好,準(zhǔn)予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金” =〔增值稅16 350÷(1+9%)x9%-12101〕x(7%+3%+2%)附加稅+330=346.80(萬元 。
請(qǐng)問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
學(xué)員你好,準(zhǔn)予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金” =〔增值稅16 350÷(1+9%)x9%-1210〕x(7%+3%+2%)附加稅+330=346.80(萬元
老師,增值稅是怎么計(jì)算呀
你的列的式子有點(diǎn)亂
增值稅就是扣除土地款的差額計(jì)算銷項(xiàng)稅,然后銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)交
我沒有看到扣除土地款呀,就扣除了銷項(xiàng)稅額。你能列出式子嗎?
你的式子感覺是復(fù)制的,不像正常的式子
這里沒有土地款,所以不需要扣除,直接就是銷售的含稅價(jià)/(1+稅率)換算為不含稅,然后*稅率
那為什么要減去1210呢
1210是買的時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅額啊
是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)才得出增值稅嗎
是的,你的理解完全正確