可以呀同學可以留在以后抵扣,現(xiàn)在沒有時間限制
之前月份的車票抵扣金額填錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當月的申報表嗎?還是當月發(fā)現(xiàn)申報的時候可以有進項稅額轉出這個操作呢
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個月開票銷項,不是很多。我現(xiàn)在先認證,1月15申報稅務的時候,可不可以不抵扣,等下個月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報表表2進項稅額明細表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當月需要繳納增值稅的時候,與之對應附加稅還可以免交嗎?
一般納稅人,當月有進項,但沒有銷項,當月的進項可不可以留到以后月份抵扣?在當月的申報表中要不要體現(xiàn)?如果要體現(xiàn)?應該填哪個表哪個欄?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,提示確認房確認后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運費,代付給了第三方清洗服務公司,這個清洗服務公司給我們開了發(fā)票,這個要怎么做賬?
計提社保,只計提公司承擔的部分嗎?個人部分,公司承擔,個人的部分也一塊計提嗎
請問外貿出口exw方式下,雜費欄由客戶承擔的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對方做這個月的進項稅額轉出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內賬的,怎么調平,其他應收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對方嗎
老師,我公司是商貿公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務呢,對方直接給我頂了一個80多萬的房子,這個房子還不頂給我們賬戶,讓會計憑借協(xié)議下賬呢,這個怎么處理呢老師,人家還開票呢
就是在增值稅申報表上有留底
那如果是代扣代繳的增值稅也可以放以后月份抵扣吧?
代扣代繳是什么情況,同學
境外支付,對方提供服務
同學只要是你們的收入,都沒有問題
是我們的收入 可以放以后月份抵扣對吧?
可以放在以后抵扣,同學