3,你這里計算什么稅 4,35÷1.06×6% 5,50×1.2% 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費,明細(xì)科目
公司出售舊房已經(jīng)取得價款,200萬元含稅存入銀行購置原價為105.5萬元,營改增前增值稅案件已征收,5%的征收率計稅,此項業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅教育費附加在業(yè)務(wù)期一筆記上。
3.公司出售舊房屋一間(未轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)),取得價款500萬元(含稅)存入銀行,購置原價為185萬元(“營改增”前),增值稅按簡易征收5%的征收率計稅(此業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅,應(yīng)交城建稅、教育費附加在業(yè)務(wù)7一并計算)。 4.公司出售一項商標(biāo)權(quán),取得價款53萬元存人銀行,其中收人50萬元,增值稅3萬元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額70萬元,已計攤銷30萬元,未計提過減值準(zhǔn)備。城建稅稅率為7%,教育費附加征收率5%(含地方教育費附加2%)。出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手續(xù)。 5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為500萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計算應(yīng)交納的房產(chǎn)稅為6萬元;本年應(yīng)納車船稅9000元。結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅。 會計分錄怎么寫
6.以存款69000元交納上述應(yīng)交的房產(chǎn)稅和車船稅。 7.公司本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為30萬元,消費稅10萬元;租賃業(yè)務(wù)、非工業(yè)性務(wù)務(wù)等應(yīng)納增值稅3萬元;出售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅15萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費附加征收率5%(含地方教育費附加2%)。計算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交教育費附加。 8.公司以存款交納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交教育費附加。 會計分錄怎么寫
公司出售一項商標(biāo)權(quán),取得價款53萬元存入銀行,其中收入50萬元,增值稅3萬元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額70萬元,已攤銷30萬元,未計提過減值準(zhǔn)備。城建稅稅率為7%,教育費附加征收率5%,地方教育費附加2%。出售商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手續(xù)
實訓(xùn)十流動負(fù)債(資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加稅為3%,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù)1.購入原材料250萬元,取得增值稅專用發(fā)票,款項已支付,材料已經(jīng)驗收入庫,該批材料入庫后有20萬元被職員內(nèi)部健身房建造工程領(lǐng)用。2.本月銷售產(chǎn)品,取得銷售收入320萬元,款項已收到。3.將本企業(yè)生產(chǎn)的賬面實際成本為5萬元的產(chǎn)品對外捐贈,計稅價格為7萬元。4.企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品均為應(yīng)稅消費品,適用的消費稅稅率為10%。5.以銀行存款繳納上月未交的增值稅10萬元。6.轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán)的所有權(quán),去的轉(zhuǎn)讓收入5萬元,已存入銀行。該專利權(quán)的賬面攤余價值為3萬元,沒有計提減值準(zhǔn)備。適用的增值稅稅率為5%。7.進(jìn)行應(yīng)交增值稅的期末結(jié)轉(zhuǎn)。8.月末計提城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費附加稅要求:編制相關(guān)會計分錄
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師3季度財務(wù)報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關(guān)出口400臺,供應(yīng)商9月已開300臺的進(jìn)項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進(jìn)項專票也要按800臺轉(zhuǎn)出嗎
老師上午好,我們公司是做電商的,現(xiàn)在電商推出一個業(yè)務(wù)就是商家充值50萬,給一個70萬的紅包額度給我們公司,客戶在消費時給客戶紅包優(yōu)惠假如原價3000元,紅包優(yōu)惠100元,客戶實付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬平臺不給開發(fā)票,那我應(yīng)該確認(rèn)收是多少元?
老師購買文件柜634,記入什么科目?
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計費是否要計入在在建工程