你好,你需要抵扣多少,做多少就可以的,勾選多少,現(xiàn)在沒有時間限制,你可以選擇六月份的,也可以選擇七月份。
老師,實際工作中進(jìn)項稅一般什么時候勾選認(rèn)證?。勘热绫驹聸]有銷項勾選嗎?是根據(jù)銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進(jìn)項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
6月30號收到的進(jìn)項發(fā)票,7月繳納稅款的時候沒有抵扣勾選,需要把賬做到6月份還是抵扣了再做賬?
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進(jìn)項票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認(rèn)證時勾選了進(jìn)項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進(jìn)項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師,我自己沒有完整的報過稅,也沒有自己獨立做過進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤,上報匯總,抄稅是嗎?然后,再進(jìn)入開票軟件,把7月份開具的銷項發(fā)票匯總表打印出來,再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項稅額是嗎?
老師因為特殊原因趕不上做帳了,7月申報企業(yè)所得稅是不是可以暫估報表數(shù)據(jù)?
請問老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計提的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個營業(yè)稅金分錄,重新計提了正確的12月營業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計數(shù)據(jù),上報報表的時候提示數(shù)據(jù)邏輯不對,我這是紅沖12月的分錄時選錯科目了,我考慮是跨年了,改用那個科目?
老師支付律師費,支付款的時候備注律師咨詢費可以嗎?
請問現(xiàn)在辦理執(zhí)照注銷和稅務(wù)注銷可以在網(wǎng)上辦理了嗎?
你好,老師,我合作社財政局撥款帶貧資金,給農(nóng)戶分紅,但是撥款的這個部門非要我們做成股金,這樣下來賬面股金就比注冊大了,這個現(xiàn)在調(diào)賬可以嗎?
實收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對賬單?
老師,合同規(guī)定收到工作量確認(rèn)單后才給對方單位開具發(fā)票,我申報印花稅時,是以確認(rèn)單的日期還是以發(fā)票開具日期作為稅款所屬期申報?多謝
老師好,個體戶一般做賬嗎?商貿(mào)類的
老師請問公司是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈,有的是免稅的主要是送餐廳,送的早餐包子這些都沒發(fā)票,就在早餐攤買的。那開票可以開嗎,包子沒進(jìn)項
貿(mào)易型和生產(chǎn)型工貿(mào)一體的出口企業(yè),在收匯時,入賬匯率選哪個
老師,但是昨天我試了下。由于這家公司,每個月的進(jìn)項發(fā)票比較多,未抵扣的有很多頁,不在一頁上面,那么第一頁如果不夠的話,會翻到下一頁再接著勾選,但是昨天我試了下,第一頁勾選了,再翻到下一頁繼續(xù)勾選,就不可以了,提示什么,有數(shù)據(jù)可以提交。我就不清楚這是什么情況?
第一頁提交,然后再選擇第二頁的
你可以分多次提交的。
哦哦,老師,不能多頁一起勾選嗎,只能一頁一頁的提交嗎?
是的,只能一頁一頁的。
提交了,還可以更改嗎?
可以修改的,只要你沒有申報,即使確認(rèn)了都可以修改。
老師,可以先勾選抵扣今年1-6月份的嗎?之前的會計,我看還有年初三四五六月份的發(fā)票都還沒有勾選認(rèn)證的
現(xiàn)在抵扣沒有時間限制。
肯定是可以勾選的
老師,那勾選以前月份的話,做賬,那只有發(fā)票嗎?得有原始付款單據(jù)吧?
你好,那你看一下之前是不是已經(jīng)做賬了,如果已經(jīng)做賬了的話,他做到了應(yīng)交稅費待認(rèn)證,你把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項就可以的,可以沒有原始憑證。
老師,這個女生,沒有用待認(rèn)證進(jìn)項稅這個科目,直接收到專票就做進(jìn)進(jìn)項稅額了,我看她5月份的賬是這樣做的
之前已經(jīng)提前做了,你現(xiàn)在就不用做了。
老師,還有個問題,就是計算抵扣的火車票,飛機(jī)票可以抵扣的進(jìn)項稅額這些,在勾選平臺里有嗎?還是說,只有在申報增值稅的時候,手動填列在納稅申報表里呢?
不在勾選平臺里面的,你需要自己計算抵扣,然后在附表二的第十欄和8B里面
老師,還有3個問題,1,可以抵扣的進(jìn)項稅額,除了按照專票來勾選認(rèn)證,還要把計算抵扣的金額給算進(jìn)去是嗎?然后保證賬上可以繳納的增值稅和納稅申報表上的一致是嗎?2,計算抵扣的,除了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,就只有火車票,動車票,飛機(jī)票,公路,水路客票嗎?3,滴滴打車的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項抵扣的?
第一個是的,第二個對的 第三個農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票, 金稅盤的普通發(fā)票,他是價稅合計抵扣
老師,滴滴打車的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項抵扣的?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票, 金稅盤的普通發(fā)票,他是價稅合計抵扣