你好可以的 可以抵扣的

老師,你好,某公司的業(yè)務,由于他們員工不熟,需要我們員工協(xié)助,請問對方把這個協(xié)助款支付給我們公司,我們要開什么發(fā)票給他們
成本票沒有怎么辦,有什么方法可以充抵一些成本票
公司體檢合同簽的2024年10月至25年11月合計1.5萬,24年付了前期款1萬,24年發(fā)票來也是1萬。因有部分人未在24年體檢拖到25年,尾款一直拖到25年,現(xiàn)25年開體檢費發(fā)票5千,這5千算25年的,記帳在25年的對嗎?
老師,我公司注冊地點是東疆綜合保稅區(qū),最近出口了一批貨物,10?已經(jīng)報關(guān)了,現(xiàn)在不知道怎么做增值稅納稅申報,能給降的祥細一點兒嗎?
老師,年底的這兩個月車間也不生產(chǎn)不做實驗了,那做工資的時候可以都做到管理費用里嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場去錫盟安全培訓及考試開車去的加油費過路費住宿費吃飯費用 還有有培訓費會計分錄怎么做
企業(yè)所得稅賬務處理分錄
我公司給夫妻倆發(fā)工資,一共稅前工資是5萬,幫忙籌劃個稅,給夫妻倆做合理規(guī)劃做到個稅繳的最少,情況是:家里有兩個小孩,分別6歲8歲,沒有房貸,男方非獨生子女且父母年滿60周歲,女方父母不符合條件,男方公積金每月1050元,社保每月個人承擔573元。
老師,請問我們外貿(mào)出口業(yè)務中,因供貨商原因?qū)е乱粡埌l(fā)票不能退稅,稅務要求我們對該貨物進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅,銷項稅補了89868.68,這筆補稅業(yè)務的會計憑證怎么做啊。
10月銷售出口貨物,什么時候申報出口退稅事項
是哪個政策?
增值稅一般納稅人購進了一臺機器設(shè)備,作為固定資產(chǎn)核算,既用于增值稅應稅項目,又用于免稅項目,其進項稅額可以全額抵扣嗎? 答 根據(jù)財稅〔2016〕36號第二十七條規(guī)定,用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)。 因此,如果您購進的機器設(shè)備專用于免稅項目,那么進項稅額不得從銷項稅額中抵扣;若您既用于增值稅應稅項目,又用于增值稅免稅項目,其進項稅額可以全額抵扣。