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老師,我們是商貿(mào)企業(yè),我開票開了abcd幾樣?xùn)|西,前三樣都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是d就沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,老板可能拿不了發(fā)票回來,我當(dāng)時就沒做暫估入庫,但是我開票又把沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的東西開出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒進(jìn)項(xiàng)票我沒結(jié)轉(zhuǎn),我這樣做合理嗎

2022-07-27 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 10:22

你好,你這樣不是特別的合理,有點(diǎn)兒進(jìn)銷不符。

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快賬用戶2239 追問 2022-07-27 10:28

我現(xiàn)在需要做暫估入庫嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,然后可以等下個月一起結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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快賬用戶2239 追問 2022-07-27 10:28

如果到最后他都沒把發(fā)票拿回來我應(yīng)該怎樣處理

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齊紅老師 解答 2022-07-27 10:29

您相當(dāng)于這個月如果已經(jīng)有了收入,你即即便是計入庫存商品,當(dāng)月就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,因?yàn)橐呀?jīng)有收入。

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快賬用戶2239 追問 2022-07-27 10:30

你的意思是我現(xiàn)在做暫估,然后一起把成本結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 10:32

對,因?yàn)槟氵@個月已經(jīng)有收入了,所以你做了暫估以后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶2239 追問 2022-07-27 10:33

如果年底都不能把發(fā)票拿回來,我要怎樣處理

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齊紅老師 解答 2022-07-27 10:35

你只能是在匯算清繳的時候進(jìn)行調(diào)整了,然后該交稅的交稅,把這個憑證的話紅沖掉就。

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你好,你這樣不是特別的合理,有點(diǎn)兒進(jìn)銷不符。
2022-07-27
你好;? 那你暫估成本;之后不開票; 你就匯算調(diào)增成本
2023-06-08
你好;? ? 這個不可以的。 到時無法抵扣和稅前扣除的;? ?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要重新開的? ?
2022-03-09
你好這個你需要暫估借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,按這個去結(jié)轉(zhuǎn),不能庫存商品為0 取得發(fā)票 負(fù)數(shù)沖按發(fā)票做
2021-07-27
你好,這個你不不做成本的話會要交所得稅啊。
2024-11-21
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