那你這個(gè)預(yù)收賬款不就是你提供服務(wù)收入的。
老師 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是該這樣呢 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。 老師,為什么要這么做分錄呢@郭老師
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。 老師,為什么要這么做分錄呢@郭老師
老師我想問下預(yù)收賬款可以沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
對(duì)哦,但是老師做到主營業(yè)務(wù)收入你不是說會(huì)影響簡易注銷嗎? 那其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付款怎么平呢
那你實(shí)際有收入你不做收入,你這樣的話,借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。
預(yù)付是b公司,預(yù)收是d公司,確認(rèn)收入的也是d公司。其他應(yīng)付也是d公司90萬,b公司4萬。其他應(yīng)收是b公司26萬,c公司5萬,e公司4500
那你實(shí)際有收入你不做收入,你這樣的話,借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。 老師這樣做的話,需要這幾家公司有合同嗎?還是需要什么材料呢
做營業(yè)外收入跟主營業(yè)務(wù)收入哪個(gè)好點(diǎn)呢?現(xiàn)在就想簡易注銷了
看之前的賬務(wù)做的是主營業(yè)務(wù)收入,咨詢費(fèi)收入
簡易注銷話做不了,主營業(yè)務(wù)收入。
很顯然,肯定得做營業(yè)外收支。
做到營業(yè)外支出需要哪些材料呀,以防稅務(wù)局問,金額也是幾十萬,?
那老師,其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款怎么平呀?預(yù)付是b公司,預(yù)收是d公司,確認(rèn)收入的也是d公司。其他應(yīng)付也是d公司90萬,b公司4萬。其他應(yīng)收是b公司26萬,c公司5萬,e公司4500
你好,能證明你單位沒給對(duì)方提供服務(wù),或者是貨物貨款不退
那之前的合同就不行了嗎?
營業(yè)外收支,是是不是之前簽了服務(wù)合同,然后后面沒有履行,所以就要另外做一份沒有提供服務(wù)的合同,才能放到營業(yè)外收支里面去,可以這么理解呢
你好,你有合同,合同作廢了,可以的。
沒有發(fā)生,合同取消了不就可以?
我擔(dān)心幾十萬都放在營業(yè)外支出會(huì)容易引起稅務(wù)局注意
那老師,其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款怎么平呀?預(yù)付是b公司,預(yù)收是d公司,確認(rèn)收入的也是d公司。其他應(yīng)付也是d公司90萬,b公司4萬。其他應(yīng)收是b公司26萬,c公司5萬,e公司4500
就是有風(fēng)險(xiǎn)的,你們單位隱瞞了收入。
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款代收代付的嗎
就是有風(fēng)險(xiǎn)的,你們單位隱瞞了收入。 那我做主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本走一般注銷是不是會(huì)好點(diǎn)呢?
不是,就是借款往來
可以的,沒有問題的
我看了,都有合同的,那老師走主營業(yè)務(wù)收入跟主營業(yè)務(wù)成本跟走營業(yè)外收支哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大呢?
做到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,實(shí)際的業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)的 你做營業(yè)外收入,營業(yè)外支出才有風(fēng)險(xiǎn),還有你們單位是免增值稅的,你的增值稅,不管是做主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,結(jié)果都是一樣的,都不影響你交稅的。
老師,我看了合同,收入是184萬,但是之前的會(huì)計(jì)做主營業(yè)務(wù)收入只做了84萬,其他應(yīng)付款做了90萬,預(yù)收賬款10萬,那我現(xiàn)在怎么處理呀
那要不要補(bǔ)交增值稅呀,去年收的184萬,那我現(xiàn)在把100萬做到主營業(yè)務(wù)收入的話要交稅嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)是什么時(shí)間給對(duì)方提供的?是在今年還是去年,今年四月份之后都是免增值稅的。
這個(gè)預(yù)售賬款10萬和其他應(yīng)付款90萬都是同一個(gè)企業(yè)嗎?如果是的話,借預(yù)收賬款10萬, 其他應(yīng)付款90萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入。
合同期限是2022年1月1日到2023年12月31日,然后合同里面寫的是2021年12月31日甲方預(yù)付的184萬,這184萬是去年付完了,但是去年之前的會(huì)計(jì)有些做到了往來里面,那我現(xiàn)在把這樣往來做成主營業(yè)務(wù)收入的話還要交增值稅嗎?預(yù)收10萬跟其他應(yīng)付90萬是同一個(gè)企業(yè)的?另外轉(zhuǎn)到收入的話是不是要交企業(yè)所得稅了,而且老師說預(yù)付賬款做到主營成本,但是沒有發(fā)票呀
提供服務(wù)分別是在幾月份,你沒有寫納稅義務(wù)。
四月份之后的增值稅不需要繳納 是的,需要交企業(yè)所得稅,所得稅根據(jù)利潤的。
付出去的可以讓別人給你來開發(fā)票,成本費(fèi)用需要有發(fā)票,沒有發(fā)票抵扣不了的。