那你這個預(yù)收賬款不就是你提供服務(wù)收入的。

原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
對哦,但是老師做到主營業(yè)務(wù)收入你不是說會影響簡易注銷嗎? 那其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付款怎么平呢
那你實際有收入你不做收入,你這樣的話,借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。
預(yù)付是b公司,預(yù)收是d公司,確認收入的也是d公司。其他應(yīng)付也是d公司90萬,b公司4萬。其他應(yīng)收是b公司26萬,c公司5萬,e公司4500
那你實際有收入你不做收入,你這樣的話,借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款。 老師這樣做的話,需要這幾家公司有合同嗎?還是需要什么材料呢
做營業(yè)外收入跟主營業(yè)務(wù)收入哪個好點呢?現(xiàn)在就想簡易注銷了
看之前的賬務(wù)做的是主營業(yè)務(wù)收入,咨詢費收入
簡易注銷話做不了,主營業(yè)務(wù)收入。
很顯然,肯定得做營業(yè)外收支。
做到營業(yè)外支出需要哪些材料呀,以防稅務(wù)局問,金額也是幾十萬,?
那老師,其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款怎么平呀?預(yù)付是b公司,預(yù)收是d公司,確認收入的也是d公司。其他應(yīng)付也是d公司90萬,b公司4萬。其他應(yīng)收是b公司26萬,c公司5萬,e公司4500
你好,能證明你單位沒給對方提供服務(wù),或者是貨物貨款不退
那之前的合同就不行了嗎?
營業(yè)外收支,是是不是之前簽了服務(wù)合同,然后后面沒有履行,所以就要另外做一份沒有提供服務(wù)的合同,才能放到營業(yè)外收支里面去,可以這么理解呢
你好,你有合同,合同作廢了,可以的。
沒有發(fā)生,合同取消了不就可以?
我擔心幾十萬都放在營業(yè)外支出會容易引起稅務(wù)局注意
那老師,其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款怎么平呀?預(yù)付是b公司,預(yù)收是d公司,確認收入的也是d公司。其他應(yīng)付也是d公司90萬,b公司4萬。其他應(yīng)收是b公司26萬,c公司5萬,e公司4500
就是有風險的,你們單位隱瞞了收入。
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款代收代付的嗎
就是有風險的,你們單位隱瞞了收入。 那我做主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本走一般注銷是不是會好點呢?
不是,就是借款往來
可以的,沒有問題的
我看了,都有合同的,那老師走主營業(yè)務(wù)收入跟主營業(yè)務(wù)成本跟走營業(yè)外收支哪個風險大呢?
做到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,實際的業(yè)務(wù)沒有風險的 你做營業(yè)外收入,營業(yè)外支出才有風險,還有你們單位是免增值稅的,你的增值稅,不管是做主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,結(jié)果都是一樣的,都不影響你交稅的。
老師,我看了合同,收入是184萬,但是之前的會計做主營業(yè)務(wù)收入只做了84萬,其他應(yīng)付款做了90萬,預(yù)收賬款10萬,那我現(xiàn)在怎么處理呀
那要不要補交增值稅呀,去年收的184萬,那我現(xiàn)在把100萬做到主營業(yè)務(wù)收入的話要交稅嗎
這個業(yè)務(wù)是什么時間給對方提供的?是在今年還是去年,今年四月份之后都是免增值稅的。
這個預(yù)售賬款10萬和其他應(yīng)付款90萬都是同一個企業(yè)嗎?如果是的話,借預(yù)收賬款10萬, 其他應(yīng)付款90萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入。
合同期限是2022年1月1日到2023年12月31日,然后合同里面寫的是2021年12月31日甲方預(yù)付的184萬,這184萬是去年付完了,但是去年之前的會計有些做到了往來里面,那我現(xiàn)在把這樣往來做成主營業(yè)務(wù)收入的話還要交增值稅嗎?預(yù)收10萬跟其他應(yīng)付90萬是同一個企業(yè)的?另外轉(zhuǎn)到收入的話是不是要交企業(yè)所得稅了,而且老師說預(yù)付賬款做到主營成本,但是沒有發(fā)票呀
提供服務(wù)分別是在幾月份,你沒有寫納稅義務(wù)。
四月份之后的增值稅不需要繳納 是的,需要交企業(yè)所得稅,所得稅根據(jù)利潤的。
付出去的可以讓別人給你來開發(fā)票,成本費用需要有發(fā)票,沒有發(fā)票抵扣不了的。