直接計入農(nóng)產(chǎn)品的成本就是了
房地產(chǎn)開發(fā)商2000年賣掉一套房子。價格每平一萬元,100平方。到了2018年,辦產(chǎn)權(quán)時面積測繪是95平。那多收了這五萬元怎么做會計分錄?2000年房地產(chǎn)公司已經(jīng)按100萬作收入,也交了應(yīng)交的相關(guān)稅費。2018年這5萬元賬務(wù)處理?已重新開具95萬的發(fā)票,收回100萬的發(fā)票
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,“應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅”下面的二級明細(xì)科目只有:進(jìn)項稅額,銷項稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項稅額,只有進(jìn)項稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
收購農(nóng)場品,實際收到1%的票可以抵扣9%的稅,請問如何調(diào)整分錄,例如: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交 進(jìn)項稅 1 貸:銀行存款 101 修改為庫存商品還是100,進(jìn)項稅是9的話,那銀行存款對不上了。 101/1.09做庫存,101-101/1.09做進(jìn)項稅的話,稅管的人說申報要按票面庫存*0.09做進(jìn)項,那做帳的跟申報的不就不一樣了嗎?還是把那多出來的8%做營業(yè)外收入?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進(jìn)項9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報稅時加計1%抵扣。舉例,我取得進(jìn)項票1000(不含稅)+90(進(jìn)項稅),共計應(yīng)付賬款1090。我報稅的時候是按在1000的基礎(chǔ)上加計1%,多抵扣100的進(jìn)項稅。但是我做賬的時候,應(yīng)付賬款肯定是不能動的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進(jìn)項稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進(jìn)項稅和報稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進(jìn)項100 貸應(yīng)付賬款1100。這時候應(yīng)付賬款又不對了,我應(yīng)該咋做分錄
你好,賬面借:應(yīng)交稅費__一般進(jìn)項 100 報表上面進(jìn)項已經(jīng)把這100元減掉了,因為是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賬面多的這100元進(jìn)項怎么做會計分錄?
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結(jié)果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進(jìn)稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運輸費用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個費用計入到6月份嗎?這個會計分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個公司,怎么可以同時賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個東西嗎?
老師,我想請教個關(guān)于社保的問題。就是一個朋友讓我在他上班的單位掛一個虛職,對方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險啥的
差旅費票據(jù)不是由出納審核嗎,會計確認(rèn)嗎,出納付款,出納是不是需要審核