直接計入農(nóng)產(chǎn)品的成本就是了

房地產(chǎn)開發(fā)商2000年賣掉一套房子。價格每平一萬元,100平方。到了2018年,辦產(chǎn)權(quán)時面積測繪是95平。那多收了這五萬元怎么做會計分錄?2000年房地產(chǎn)公司已經(jīng)按100萬作收入,也交了應交的相關(guān)稅費。2018年這5萬元賬務處理?已重新開具95萬的發(fā)票,收回100萬的發(fā)票
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,“應交稅費~應交增值稅”下面的二級明細科目只有:進項稅額,銷項稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項稅額,只有進項稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進項9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報稅時加計1%抵扣。舉例,我取得進項票1000(不含稅)+90(進項稅),共計應付賬款1090。我報稅的時候是按在1000的基礎上加計1%,多抵扣100的進項稅。但是我做賬的時候,應付賬款肯定是不能動的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進項稅99.09 貸:應付賬款1090。我這樣做的話,進項稅和報稅有誤差,要是我按稅務上的借:原材料1000 進項100 貸應付賬款1100。這時候應付賬款又不對了,我應該咋做分錄
你好,賬面借:應交稅費__一般進項 100 報表上面進項已經(jīng)把這100元減掉了,因為是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賬面多的這100元進項怎么做會計分錄?
老師,請問一下,我是一般納稅人,比如銷項稅金有3500,開了有進項抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣稅金2000元,本月銷項3500-進項4000元,等于留底500元不用繳稅對吧,但是我賬面怎么處理呢,因為那個收購發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應交稅費那里會平呢?
老師,公司銷售人員離職,但后續(xù)還要陸續(xù)給他發(fā)回款提成等,要申報個稅,這樣的話就會增加職工人數(shù),怎么處理好呢
營業(yè)執(zhí)照注銷就差公司簽名了,可是并沒有找到哪個二維碼,點簽名不出來
如果一個公司報關(guān)費,港雜費海運費都是我們公司承擔,比如售價賣500美元,實際這個500含 了運費以及報關(guān)費的價格了,成本才200,這個毛利要怎么算
請問是不是出口貨物的當月要確認收入呢,那我們屬于代賬公司做賬,是不是要告知日期,讓代賬公司開出口發(fā)票確認收入呢
老板注冊個體戶,開酒店,注冊資本十萬,投入三十百萬裝修,怎么做賬?或者怎么處理更好
保險營銷員怎么計算個稅呢
老師,企業(yè)注銷時未分配利潤過大,怎么處理,不考慮分紅的情況,如果應對稅務局,謝謝
資產(chǎn)負債表的預付和預收太大了,能不能把他們各減掉一部分?
個體戶查賬征收的,開發(fā)票,公對公轉(zhuǎn)賬,錢可以自由支配嗎?
經(jīng)營范圍是互聯(lián)網(wǎng)信息服務。可以開發(fā)票電商客服外包的發(fā)票嗎