你好,學(xué)員小微企業(yè)100萬以內(nèi)按照5%

老師,所得額不超過100萬元的減按百分之二十五計(jì)入所得額,是指只有25萬的所得額要計(jì)算所得稅剩余的75萬不需要計(jì)算所得稅嗎
小微企業(yè)20百分稅率,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,減按25百分記入應(yīng)納稅所得額!這個(gè)政策是有時(shí)間的到2021年對(duì)嗎
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)能給我一個(gè)實(shí)例的算法嗎?有點(diǎn)看不懂
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
你好,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個(gè)實(shí)際稅率分別是多少呢
請(qǐng)問出口退稅進(jìn)項(xiàng)配單,找不到認(rèn)證的發(fā)票,在手動(dòng)錄入后,自檢通過了的是不是就沒什么問題可以申報(bào)了呢?
請(qǐng)問老師,一個(gè)項(xiàng)目土地出讓金有1億,預(yù)計(jì)開發(fā)15萬可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬,那己售面積當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬還是5萬算呢
請(qǐng)問老師怎么在電子稅務(wù)局上面更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個(gè)與客戶對(duì)賬單 和客戶 應(yīng)收已收 未收款項(xiàng)表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎
老師,我們補(bǔ)繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預(yù)收2萬,現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無票收入嗎,單獨(dú)打送貨單
個(gè)體工商戶,7-9月營業(yè)收入51萬 應(yīng)納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬額度后的21萬繳稅
供應(yīng)商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補(bǔ)了一些,然后這個(gè)運(yùn)費(fèi)就他們承擔(dān),9月這個(gè)運(yùn)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用里了,然后10月給付剩余貨款的時(shí)候扣出來了,這個(gè)怎么處理呢。
你好老師個(gè)體戶招標(biāo)供應(yīng)商蔬菜副食配送方案、產(chǎn)品質(zhì)量、食材衛(wèi)生管理方案怎么寫


那這個(gè)為啥是10個(gè)點(diǎn)
你好,學(xué)員,這個(gè)不對(duì)的,這是學(xué)堂課程?
這個(gè)是我公司去年申報(bào)的。所以我看去年報(bào)的就感覺不對(duì)。所以提問
這個(gè)有問題的,應(yīng)該是5%的