你好,去修改你的增值稅申報表。
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會的會議費用匯算清繳應該記入哪里呢
請問一下老師公積金扣款是當月的還是上月的呢?
老師 工商年報 繳費基數(shù) 是十二個月的合計嗎
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
你好!異地預繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導一下
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
1,匯算清繳時,收入是按照合同確認還是發(fā)票; 2.縣級撥付獎補資金算不算收入
請問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報都需要申報什么?稅率多少?
老師,請問固定資產可以一次性扣除嗎?
那都是3月份的了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的,我是下個月申報7月增值稅時修改嗎?這樣會不會顯示發(fā)票比對不通過呢?
會比對不通過的,你得去修改當月的。
不想去改表,把收入調到和系統(tǒng)里面一致了,只是賬上顯示多交了25.81增值稅,有沒辦法處理平呢?
你這個是無票收入的嗎。
不是,開了票的,就是當時增值稅報稅系統(tǒng)里面它多交了25.81的稅費,收入比我財務系統(tǒng)少了,我現(xiàn)在把它改成和稅務系統(tǒng)一致的收入了,只是我財務系統(tǒng)顯示增值稅是負數(shù)25.81
不可以的,去修改你的增值稅申報表。
稅務局當年沒有查到有問題,他以后月份也能查得到,早晚都得去修改。
那你說發(fā)票比對不過,那當時我申報那一筆咋又申報起了呢?她沒有報錯
不太清楚具體的什么原因 多申報了地方它就是比對可以的,就像你的銷項可以多申報你的進項可以少申報,如果你的鏡像多申報了,系統(tǒng)會提示的。
只有下個月申報增值稅看會不會報錯了?會不會是稅務對收入和交稅有個規(guī)定,在好多比例以內浮動是沒問題的呢?我記得我好像在哪里看到過,又想不起具體的了
就像有時候增值稅多幾分幾毛這種
你下個月補申報試一下的,不清楚你說的具體的是哪一個文件,只要我們這邊申報的不一致,他都會提示的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快