同學(xué)你好 乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費稅=(100%2B20%2B100*150/10000)/(1-56%)*56%%2B100*150/10000=156.14
11. 某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一 般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費稅()萬元(甲類卷煙消費稅稅率為56%加150元箱) 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費=(100+20+100*150/10000)/(1-56%)*56%+100*150/10000=156.14,請問除以10000怎么得出來的?
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。(甲類卷煙消費稅稅率為56%加150元/箱) 我想問下老師,這個算從量的時候為什么要100*150/10000,不明白為什么要除以10000
某煙草公司為一般計稅方法納稅人,將庫存煙絲400萬元(自制,不含增值稅)交給W企業(yè),委托W企業(yè)加工甲類卷煙300箱(250條/箱,200支/條)。W企業(yè)按每箱0.1萬元收取加工費(不含稅),當(dāng)月全部加工完成后交由煙草公司收回,煙草公司以4萬元/箱的價格將全部300箱卷煙銷售出去。計算w企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費稅和煙草公司銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅(甲類卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費稅稅率為56%加0.003元/支)。
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅。(2)計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅。
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年八月收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱,甲類卷煙已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費20萬元,以企業(yè)無同類卷煙的銷售價格則乙企業(yè)代收繳消費稅多少萬元,甲類甲類卷煙消費稅稅率為56%加150元/箱求,求當(dāng)月應(yīng)代收,代繳消費稅是多少元?
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
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