你好,你的成本可以做一個暫估
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
所得稅不需要繳納的,你的收入做了一個無票收入,成本做暫估就可以的,你以后開了發(fā)票再紅沖。
關(guān)鍵我我沒有暫估稅已經(jīng)報了怎么辦
Na,那你已經(jīng)交稅了嗎?交稅了的話就不要動再動了。
你現(xiàn)在即使去修改它也不會給你退的,只能匯算清交的時候申請退
沒有交稅
只是申報了
你試一下能作廢申報了?
稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有作廢申報。
作廢不了
你得去稅務(wù)局申報的。
可以更正申報
你交了稅款才能更正申報的。
那更正了稅款怎么退
只能在匯算清繳的時候申請退稅。
剛才給稅務(wù)局打電話他說可以更正申報
被更正申報,但是退稅他不好退。
可以更正申報,但是退稅不好退,而且你交了稅款才能更正申報。
那意思就把稅交了,匯算清繳的時候退稅
你現(xiàn)在沒有交稅的話,你去稅務(wù)局作廢申報,不要交稅,你暫估了一個成本之后,你按照暫估之后的來申報,也不需要交稅了,因為匯算清繳的時候退稅很麻煩。
暫估成本怎么寫分錄
你確認的無票收入是什么?銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
沒有具體的明細科目
單位主營是什么的,根據(jù)你單位主營來。