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老師,怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表年初數(shù)啊,是需要做分錄么?還是直接改報表

2022-07-14 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-14 08:53

你好,具體的是調(diào)整哪一個業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶jrw2 追問 2022-07-14 08:54

未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-07-14 08:55

還有另一個科目?調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?只有這一個科目的話,你的借貸不平的。

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快賬用戶jrw2 追問 2022-07-14 09:04

21年的賬務(wù)管理費用做成了固定資產(chǎn),在20年6月做賬調(diào)整,借:利潤分配-未分配利潤17180貸:固定資產(chǎn)17180多提的折舊調(diào)整借:累計折舊286.34貸:利潤分配-未分配利潤286.34然后現(xiàn)在6月報表做出來資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額?期初余額不等于利潤表本年累計金額了?求問怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-07-14 09:05

你好,需要修改累計折舊固定資產(chǎn),還有利潤分配、未分配利潤這三個科目。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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