同學你好 視同銷售就可以了 按照收入填寫對應的稅率欄

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司是一家生產銷售商品的企業(yè),2019年12月25日與客戶訂立銷售商品合司,合同總價款為75000元(不含增值稅)。內容包括:(1)銷售甲產品600件,單位售價100元,單位成本80元;(2)銷售乙產品100件,單位售價200元,單位成本150元。甲公司于2020年1月1日將甲產品和乙產品交付給客戶,商品控制權轉移給客戶,納稅義務已經發(fā)生。2020年1月15日,甲公司收到客戶支付的價款和增值稅。要求:按照新收入準則的五步法模型,甲公司應如何確認與計量銷售甲產品和乙產品的收入,并作出相關的會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司是一家生產銷售商品的企業(yè), 2019年12月25日與客戶訂立銷售商品合司,合同總價款為75 000元(不含增值稅)。內容包括: (1)銷售甲產品600件,單位售價100元,單位成本80元; (2)銷售乙產品100件,單位售價200元,單位成本150元。甲公司于2020年1月1日將甲產品和乙產品交付給客戶,商品控制權轉移給客戶,納稅義務已經發(fā)生。2020年1月15日,甲公司收到客戶支付的價款和增值稅。 要求:按照新收入準則的五步法模型,甲公司應如何確認與計量銷售甲產品和乙產品的收入,并作出相關的會計分錄
甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿易業(yè)務,平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿易模式通常為以銷定采,供應商與客戶不是關聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運輸途中出現(xiàn)問題,由供應商承擔相應的風險??蛻艉炇肇浳飼r,供應商和甲公司同時完成交貨義務。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項結款。問題:甲公司應按總額法還是凈額法確認收入?原因是什么?
11.甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿易業(yè)務,平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿易模式通常為以銷定采,供應商與客戶不是關聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運輸途中出現(xiàn)問題,由供應商承擔相應的風險??蛻艉炇肇浳飼r,供應商和甲公司同時完成交貨義務。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項結款。問題:甲公司應按總額法還是凈額法確認收入?原因是什么?
老師,您好。我們是貿易型的公司,購買了100公斤的膠水回來分裝成100支,每支一公斤的銷售給客戶,我們收到的進項發(fā)票是按公斤計量的,100公斤。但我們和客戶銷售的時候就按支計算的,開發(fā)票可以按支為單位嗎?這樣有稅務風險嗎?
老師,房產中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報道看看都分享了什么[微笑]
債務重組存在稅會差異嗎
債務重組有稅會差異嗎
老師 我們在國外開的店鋪 給國外運輸?shù)呢浧?國外店鋪售賣后是需要給國內回貨款的(回的是售賣的) 還有國外掙的錢也需要回到國內給老板 但是利潤為啥償還不完 錢去哪里了
老師,我公司是電商公司,我公司的業(yè)務流程如下 1. 采購商品進云倉后云倉系統(tǒng)會通知旺店通增加庫存。 2. 電商平臺賣出商品后訂單先到旺店通,旺店通再通知云倉發(fā)貨,云倉發(fā)貨后又會告訴旺店通扣減庫存。 3. 如果買家退貨。買家發(fā)起退貨,平臺推到旺店通的是售后單,這時旺店通并不推單到云倉,云倉收到退的貨后再推單到旺店通。 現(xiàn)在存貨對不上,按照這個流程,存貨對不上的問題最有可能出在哪里?
滯留票有兩種,一種是天生不抵,一種是基因突變,分別指的哪些來著?我記混了,是唐老師報稅課上講的
我們是。勞務建筑公司,向上游公司租入別人的機械設備,我們承包了修路工程,是乙方,然后把設備租給了甲方。這樣我們就有了機械的收入了,我們必須得有機械租賃的成本發(fā)票嗎?沒有可以嗎?
您好,我想問問建筑會計們,印花稅是按哪個金額申報的呢?會計法律規(guī)定按進項和銷項合理金額繳納,你們實際工作中是這樣繳納的嗎?
分錄咋寫額?借費用 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額?借主營業(yè)務成本 貸庫存商品?報稅時收入和銷項稅額填寫在哪里?
借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
報稅時銷項填在哪一列呢?
填寫在對應的稅率欄
稅率欄我知道 那個對應的是行。我是問填寫在哪一列?
填寫在貨物那列就可以