同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理繳稅就可以了
你好我們單位2018購入一臺車,我年終一次攤銷了,每個月照提折舊,年終匯算調(diào)整增加納稅額,現(xiàn)在我們將這臺車賣了,折舊折舊折了一半,開的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,我就是不知道賣我車如何賬務(wù)處理,不知道如何把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,因為有兩年折舊沒有折完,請假然后賬務(wù)處理車的轉(zhuǎn)出謝謝
請教老師,公司的車輛進來后過一兩年再出售。 1,如果我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當(dāng)時售價是按轉(zhuǎn)讓價繳納增值稅嗎?如果低于當(dāng)時售價也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個政策可以一次性把車計入管理費用到2024年之前都可以。如果我當(dāng)時沒計入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務(wù)處理要交增值稅嗎?
這是我接到別人做的賬,賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當(dāng)于贈送的,沒有收任何的錢(因為是價值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報?
賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當(dāng)于贈送的,沒有收任何的錢(因為是價值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
這個分錄怎么做?
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝