同學(xué)你好 1.該設(shè)備的入賬價值=50000%2B1000=51000 2.借:固定資產(chǎn)51000? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:銀行存款57500 3.9月份該設(shè)備的折舊額=51000*(1-5%)/10/12=403.75 4.借:管理費(fèi)用403.75? 貸:累計折舊403.75 5.9月份該設(shè)備的折舊額=51000*(1-5%)/100000*1500
2019年12月8日T企業(yè)購入一輛轎車,供CEO工作使用,取得的增值稅專用發(fā)票注明該輛轎車買價240000元,增值稅31200元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。該輛轎車預(yù)計使用年限8年,預(yù)計凈殘值為7200元,T企業(yè)采用年限平均法計提折舊。 【要求】 (1)編制T企業(yè)取得該設(shè)備的會計分錄。 (2)計算該項(xiàng)固定資產(chǎn)月折舊額。 (3)編制2020年1月31日T企業(yè)計提該輛轎車折舊的會計分錄。
丙公司于2019年4月12日購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票(注明價款為110000元,增值稅為14300元),另支付運(yùn)雜費(fèi)2300元,支付安裝費(fèi)7700元。設(shè)備于2019年5月17日安裝完畢,交付使用,預(yù)計該設(shè)備的使用年限為5年,預(yù)計的凈殘率為4%。要求:(1)計算該設(shè)備的原始價值。(2)如果采用年限平均法計提折舊,計算2019年6月的折舊額。(3)如果采用年數(shù)總和法計提折舊,計算2019年6月的折舊額。(4)編制以上業(yè)務(wù)的會計分錄。
某企業(yè)2019年12月1日購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一 臺,價款500000元,支付增值稅額65000元,另支付運(yùn)雜費(fèi)30000元,運(yùn)抵企業(yè)后發(fā)生安裝費(fèi)用60000元,調(diào)試機(jī)器設(shè)備的專業(yè)人員費(fèi)用10000元,上述款 項(xiàng)已由銀行存款支付。12月5日設(shè)備投入使用,預(yù)計使用年限5年,凈殘值率5%,企業(yè)采用年限平均法計提此項(xiàng)設(shè)備折舊。要求:(1)編制該企業(yè)設(shè)備購置、安裝及交付使用的有關(guān)會計分錄; (2)計算該企業(yè)2019年此項(xiàng)設(shè)備應(yīng)計提的折舊額; (3)計算該企業(yè)2020年此項(xiàng)設(shè)備應(yīng)計提的折舊額; (4)編制該企業(yè)計提此項(xiàng)設(shè)備折舊的會計分錄,金額以2020年全年折舊
2019年6月8日,紅旗工廠購入一輛運(yùn)輸用汽車,取得增值稅專用發(fā)票上注明的款為5000元,增值稅額6500元,另支付保險費(fèi)等1000元,以上款項(xiàng)均以銀行存款支萬元,該設(shè)備預(yù)計使用年限10年,預(yù)計凈殘值率5%,預(yù)計該車行駛總里程數(shù)為1000072019年9月行駛了1500千米。求該設(shè)備的入賬價值
丙公司于2019年12月1日購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,入賬價值價值200000元,增值稅26000元,上述款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備當(dāng)月末投入使用,其預(yù)計使用年限為4年,預(yù)計凈殘值為40000元。請(1)采用年限平均法計算2021年度該設(shè)備折舊額(2)計算該設(shè)備2021年末賬面價值(3)編制2021年末計提折舊的會計分錄
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?