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小微企業(yè),這個(gè)季度盈利,但是用上年度的虧損彌補(bǔ)了沒有繳納企業(yè)所得稅,這種情況下,還要用利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-07-04 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 17:19

不需要繳納所得稅,就不用計(jì)提的

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快賬用戶6912 追問(wèn) 2022-07-04 17:21

不做任何分錄?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 17:30

是的,不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶6912 追問(wèn) 2022-07-04 17:32

現(xiàn)在小規(guī)模增值稅是免了的,也不需要做賬務(wù)處理嗎?減免的增值稅需要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 17:32

你確認(rèn)收入的時(shí)候,不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,所以也不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶6912 追問(wèn) 2022-07-04 17:33

噢,我直接做的借銀行,貸主營(yíng)

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齊紅老師 解答 2022-07-04 17:33

是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????

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