你好,該高爾夫球具廠此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=113萬/(1%2B13%)*10%=10萬?
1.某高爾夫球具廠接受某俱樂部委托加工一批高爾夫球具1套,俱樂部提供主要材料不含稅成本8000元,球具廠收取含稅加工費(fèi)和代墊輔料費(fèi)2808元,若該高爾夫球具廠當(dāng)月銷售高爾夫球具三批,分別為200000元,10套;430000元,20套;450000元,20套,消費(fèi)稅稅率10%。(1)該高爾夫球具廠代收代繳的消費(fèi)稅是多少?(2)若球具廠沒有同類球具的銷售價(jià)格,該高爾夫球具廠代扣代繳的消費(fèi)稅又該如何計(jì)算?
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨(dú)立核算的門市部,2020年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價(jià)為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅多少萬元?
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨(dú)立核算的門市部,2021年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價(jià)為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅多少萬元
2、某高爾夫球生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高爾夫球系列產(chǎn)品。6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購高爾夫球桿的桿頭、桿身和握把一批,取得專用發(fā)票,金額150萬元,稅率13%,該批桿頭、桿身和握把全部用于本月生產(chǎn)高爾夫球桿。(2)外購生產(chǎn)高爾夫球的原材料--批,取得專用發(fā)票,金額50萬元,稅率13%。(3)向某高爾夫球場銷售高爾夫球和高爾夫球桿一-批,開出專用發(fā)票,金額500萬元。(4)向某電商銷售高爾夫球包一-批,開出專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,(5)向某高爾夫球場銷售高爾夫球車一批,開出專用發(fā)票,金額80萬元,稅率13%。假定上述取得發(fā)票都符合稅法抵扣要求,高爾夫球和球具的消費(fèi)稅稅率為10%,請計(jì)算高爾.夫球生產(chǎn)企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
2、某高爾夫球生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高爾夫球系列產(chǎn)品。6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購高爾夫球桿的桿頭、桿身和握把一批,取得專用發(fā)票,金額150萬元,稅率13%,該批桿頭、桿身和握把全部用于本月生產(chǎn)高爾夫球桿。(2)外購生產(chǎn)高爾夫球的原材料--批,取得專用發(fā)票,金額50萬元,稅率13%。(3)向某高爾夫球場銷售高爾夫球和高爾夫球桿一-批,開出專用發(fā)票,金額500萬元。(4)向某電商銷售高爾夫球包一-批,開出專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,(5)向某高爾夫球場銷售高爾夫球車一批,開出專用發(fā)票,金額80萬元,稅率13%。假定上述取得發(fā)票都符合稅法抵扣要求,高爾夫球和球具的消費(fèi)稅稅率為10%,請計(jì)算高爾.夫球生產(chǎn)企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納