你好,學員,這個 借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品
酒店行業(yè),老板自己請客戶在酒店吃飯,不收錢的,老板寫了一張菜的成本單,叫入賬,這個怎么處理呢?
老師,公司老板以前和私人購買了土地蓋酒店,都是個人簽字的,后面注冊了一個酒店行業(yè)的公司,在裝修和客房收入都做在酒店公司里面去了。酒店公司也沒有和老板個人簽訂租賃協(xié)議。購買的土地也沒有做在酒店公司里面。這個賬務(wù)處理是不是不合理
老師,公司老板以前和私人購買了土地蓋酒店,都是個人簽字的,后面注冊了一個酒店行業(yè)的公司,在裝修和客房收入都做在酒店公司里面去了。酒店公司也沒有和老板個人簽訂租賃協(xié)議。購買的土地也沒有做在酒店公司里面。這個賬務(wù)處理是不是不合理
老師 老板在公司酒店區(qū)域安裝了一個充電樁,收費進入自己私戶,前期買的成本了是自己出錢買的,這種對于他個人和公司有什么影響嗎
老師你好: 1、充值卡沖1000送300,會計分錄怎么做? 單次只消費了一部分,怎么確定這個收入? 2、酒店有時贈送給客人酒水飲料,這種怎么處理? 3、 每月老板充卡5000,方便自己招待或消費,實際老 板沒有付錢,這個業(yè)務(wù)怎么處理?
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄