你好同學,你和下游企業(yè)的交易,會實際發(fā)貨嗎?
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師,我單位是貿(mào)易公司,我單位的一家下游公司做銀行貸款,銀行要求有一家交易對手(就是用錢的去向)貸款金額直接打入交易對手,交易對手再把錢打到一個個人賬戶,再支出現(xiàn)金返回貸款單位。 以上是銀行的要求。但是錢到我單位不是小數(shù)目,我應(yīng)該怎么倒給對方,才好呢。
臨沂大學2021—2022學平第二 期《審計學》試題(A春) ① 85:19 36136 要凝卡 資料題(15.0分) 36.[資料]2022年1月,某上市公司“主營業(yè)務(wù)收 入明細賬”貨方發(fā)生額合計數(shù)為1220000元。當 月月末,經(jīng)審計人員審查并與相關(guān)憑證、明細 賬等核對,發(fā)現(xiàn)下列業(yè)務(wù)處理不合理: (1)3日銷售多余材料一批,款項50000元存人 銀行,并貸記“主營業(yè)務(wù)收入”,未結(jié)轉(zhuǎn)銷售材 料成本。經(jīng)檢查,該材料的實際成本為40000 日 (2)10日將甲產(chǎn)品50件撥付某代銷單位(收取 手續(xù)費方式代銷),記賬為借記“應(yīng)收賬款” 貸記“主營業(yè)務(wù)收入”,并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (3)18日收到某單位訂購乙產(chǎn)品的訂金200000 元,已奪人銀行,并賢記“主營業(yè)務(wù)收入”,未 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (4)27日售給某單住甲產(chǎn)品20件。按合同規(guī) 定,由本公司提供安裝、調(diào)試服務(wù),但尚未完 成。公司借記“應(yīng)收賬款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收 入”,并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (注:"甲產(chǎn)品鋪售單價2000元,單住成本1200 元。) [要求](1)指出上述業(yè)務(wù)的錯誤,并編制相應(yīng)! 的調(diào)整分錄(省略稅金)。 (2)計算確定上述問題對主營業(yè)務(wù)收入、主營 業(yè)務(wù)成本和營業(yè)利潤的影響額。
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,我想要知道我們工廠每年做多少銷售不虧,要怎樣算
判決書、裁定書、裁決書,這三個有什么區(qū)別啊?分不清了。
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
老師,我現(xiàn)在租的一個房子,6.29到期,出租人現(xiàn)在把房子賣出去了,讓我簽一個放棄優(yōu)先購買權(quán)證明,對我有什么不利嗎
會計準則下我做營業(yè)外支出可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)后要怎么核對賬務(wù)好一些,可以快速找出對錯,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
這筆不會。
一是會有銀行監(jiān)管的風險,二是會有稅務(wù)方面的風險,有資金往來,但是沒有開票,也沒有實際業(yè)務(wù)支撐。
老師,如果我把進賬和轉(zhuǎn)出,做一個一借一貸。然后寫個情況說明一下呢
寫情況說明,怎么表述呢?因為你們沒有貿(mào)易實質(zhì),這樣會涉及配合下游企業(yè),未按規(guī)定借款