同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,固定資產(chǎn)80000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項10400 貸,應(yīng)付賬款90400 3 借,銀行存款53700 貸,應(yīng)收票據(jù)53700 4 借,原材料一A3000加1600/(30加50)*30 借,原材料一B10000加1600/(30加50)*50 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項13000*13% 貸,銀行存款 5 借,制造費用1200 借,管理費用800 貸,銀行存款2000 6 借,生產(chǎn)成本56000 借,制造費用8000 借,管理費用18000 貸,應(yīng)付職工薪酬82000 7 借,銀行存款33900 貸,主營業(yè)務(wù)收入30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項3900
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
10日15日和20日的呢還有下面這些18日,用銀行存款支付上月采購材料尚欠大華公司的價款38000元。21日,開出增值稅專用發(fā)票銷售給慧海公司甲產(chǎn)品1600件,單價300元,款項尚未收到。29日,計提固定資產(chǎn)折舊83000元,其中廠房和機器設(shè)備折舊60000元,辦公用房折舊23000元當(dāng)月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品800件全部完工入庫,單位生產(chǎn)成本240元。30日,收到倉庫轉(zhuǎn)來的出庫單,甲產(chǎn)品1600件以及A材料50千克均已發(fā)出,甲產(chǎn)品單位成本240元,A材料單位成本500元。
同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同的問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;