同學(xué)你好,你的問題是什么
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
(1)企業(yè)2017年應(yīng)繳納的增值稅;(2)企業(yè)2017年應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加;(3)企業(yè)2017年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn);(4)廣告費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(7)職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(8)公益性捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(9)企業(yè)2017年度企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額;(10)企業(yè)2017年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
好的,稍等,太長(zhǎng),等會(huì)給你計(jì)算