如果是購買的新車,需要交購置稅的 每年都需要交車船稅,車船稅抵扣不了增值稅的,他只有一個(gè),要么是完稅證明,要么你開保險(xiǎn)的發(fā)票里面包含著在備注里面。
老師,你好。 公司是一般納稅人,本月開具增值稅普通發(fā)票,沒有開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問:收到的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,和一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票是一樣的嗎?都可以用于抵扣嗎?
老師好!我公司是一般納稅人,租用員工車輛并且開具了租車發(fā)票,我想問,加油費(fèi)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
公司自用汽車賣給個(gè)人,公司是一般納稅人,可以給個(gè)人開具增值稅專用發(fā)票嗎?
一般納稅人銷售自己使用過的小汽車,可以開具自己持有的增值稅專用發(fā)票嗎?
老師:請(qǐng)問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面???
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請(qǐng)問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?