由于核算口徑不一樣,這樣會(huì)導(dǎo)致稅費(fèi)金額不同。至于季度末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,稅金及附加的稅費(fèi),是計(jì)提處理。至于企業(yè)所得稅,季度末需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
這里我不知道該怎么處理,我只是在開票的時(shí)候根據(jù)開票信息計(jì)提了增值稅,然后4月份代理公司給算了各種稅的明細(xì),并且在公戶扣款,我想知道我這里應(yīng)該怎么操作呀?首先我是否應(yīng)該把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至您說的未交增值稅,然后我缺少的城建,教育附加,地方教育附加等借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建,教育附加,地方教育附加。這里我有疑問,我應(yīng)該根據(jù)自己的算法732增值稅計(jì)提,還是直接代理報(bào)給我的明細(xì)計(jì)提,還是根據(jù)自己的收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提,差額部分計(jì)入營業(yè)收入,還是怎么操作呀?
對(duì)于稅費(fèi)這部分的內(nèi)容,需要按外賬會(huì)計(jì)的內(nèi)容同樣的處理 不然你的銀行存款扣稅的分錄就對(duì)不上了。
正常的我應(yīng)該是已經(jīng)有增值稅了,其他的也是要計(jì)提,然后繳費(fèi)?,F(xiàn)在是,我沒有的部分按照代理那邊計(jì)提對(duì)嘛,這樣繳納的時(shí)候就一致了對(duì)吧。
是的,直接按代理會(huì)計(jì)做同樣計(jì)提稅費(fèi)處理。保持稅費(fèi)數(shù)據(jù)一致