你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??500*3萬*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500*3萬 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?500*3萬*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 500*1.2萬 貸:庫存商品?500*1.2萬 借:銷售費用?500*3萬*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?500*3萬*1.13
簡答題8.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年5月甲公司決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品分配給股東作為股利發(fā)放。該批產(chǎn)品的成本為每件1. 2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)o假定不考慮其他相關(guān)稅費。請寫出實際發(fā)放時,甲公司會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年7月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他稅費,甲公司在因該項業(yè)務(wù)計入管理費用的金額為()萬元。A700B870C1000D1130
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。要求:(1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄;(2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當(dāng)期利潤的影響金額。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。要求:(1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄;(2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當(dāng)期利潤的影響金額。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費。 要求: (1)編制甲公司2020年1月該項業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)簡要說明該項業(yè)務(wù)對當(dāng)期利潤的影響金額。
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,