一般借款的資本化率是(2000*5.5%%2B3000*4.5%)/(2000%2B3000)*100%=4.9% 一般借款超過專門借款的資產(chǎn)加權(quán)平均平均數(shù)是 (1800%2B1600-3000)*2/12%2B2000*4/12=733.34 資本化金額是733.34*4.9%=
甲企業(yè)為建造一條生產(chǎn)線,2017年1月1日借入一筆長期借款,本金3000萬元,年利率為5%,期限為4年,每年年末支付利息,到期還本。工程于2018年1月1日開工,工程期為2年,。2019年相關(guān)支出如下:1月1日支付工程預(yù)付款1000萬元;7月1日支付工程進(jìn)度款1200萬元;8月1日因工程事故一直停工至12月1日,12月1日支付工程進(jìn)度款300萬元。閑置資金因購買國債可取得0.2%的月收益。要求:(1)指出開始資本化時(shí)間點(diǎn);(2)指出暫停資本化期間,并說明原因;(3)計(jì)算2018年資本化期間專門借款在工程期內(nèi)產(chǎn)生的利息費(fèi)用;(4)計(jì)算2018年資本化期間該筆專門借款投資國債產(chǎn)生的收益;(5)計(jì)算2019年該筆專門借款利息資本化的金額;(6)做出相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2017年1月1日借入一筆長期借款,本金為3000萬元,年利率為8%,期限為5年,每年年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2017年1月1日開工,工程期為2年,2017年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:1月1日支付工程預(yù)付款1400萬元;7月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;8月1日因工程事故一直停工至12月1日,12月1日支付了工程進(jìn)度款100萬元。閑置資金因購買國債可取得0.3%的月收益。
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2017年1月1日借入一筆長期借款,本金為3000萬元,年利率為8%,期限為5年,每年年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2017年1月1日開工,工程期為2年,2017年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:1月1日支付工程預(yù)付款1400萬元;7月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;8月1日因工程事故一直停工至12月1日,12月1日支付了工程進(jìn)度款100萬元。閑置資金因購買國債可取得0.3%的月收益。
某為建造一條生產(chǎn)線,千2018年1月1日借入一筆長期借款,本金為3000萬元,年利率為8%,期限為5年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2018年1月1日開工,工程期為2年,2018年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:1月1日支付工程預(yù)付款1400萬元;7月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;8月1日因工程糾紛一直停工至12月1日,12月1日支付了工程進(jìn)度款100萬元。閑置資金因購買國債可取得0.3%的月收益。請(qǐng)問:(1)該借款建設(shè)的生產(chǎn)線的資本化期間是多長時(shí)間?(2)2018年專門借款利息資本化額為多少?
某為建造一條生產(chǎn)線,千2018年1月1日借入一筆長期借款,本金為3000萬元,年利率為8%,期限為5年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2018年1月1日開工,工程期為2年,2018年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:1月1日支付工程預(yù)付款1400萬元;7月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;8月1日因工程糾紛一直停工至12月1日,12月1日支付了工程進(jìn)度款100萬元。閑置資金因購買國債可取得0.3%的月收益。請(qǐng)問:(1)該借款建設(shè)的生產(chǎn)線的資本化期間是多長時(shí)間?(2)2018年專門借款利息資本化額為多少?
老師好,想問一下我注冊(cè)一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請(qǐng)問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請(qǐng)問收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名