新設(shè)立的乙公司登記為一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,支付鐵路運(yùn)費(fèi)20000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相關(guān)的運(yùn)輸憑證。 (3)對(duì)外出租自己的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同約定租賃期限為5個(gè)月,8月一次性收取全部不含稅租金收入18000元。 (4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額24860元。該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。 (5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備贈(zèng)送給丙公司,該型號(hào)機(jī)器設(shè)備無(wú)同類市場(chǎng)銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤(rùn)率10%。 (6)因管理不善丟失一批以前月份購(gòu)入的食用植物油(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5200元。 (說(shuō)明:上期留抵稅額為5000元) 根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅。
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售各類機(jī)械設(shè)備。2019年9月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.8月份以預(yù)收貨款方式銷售給某建筑公司機(jī)械設(shè)備3臺(tái)并收訖全部貨款,每臺(tái)不含稅售價(jià)80000元本月發(fā)出貨物另收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)4680元。 2.采取分期收款方式向某制藥廠銷售機(jī)械設(shè)備1臺(tái)含稅金額561600元合同規(guī)定購(gòu)買方9月10月11月和12月份每月支付貨款140400元 3當(dāng)年3月委托某機(jī)械專營(yíng)商代銷8泰小型機(jī)械設(shè)備,協(xié)議規(guī)定商場(chǎng)按每臺(tái)含稅價(jià)3510元對(duì)外銷售,雙方按該價(jià)格結(jié)算,本企業(yè)另向機(jī)械專營(yíng)商支付5%的手續(xù)費(fèi)。產(chǎn)品于3月初發(fā)給該專營(yíng)商到本月止仍未收到代銷清單 4將新研制的1臺(tái)機(jī)械設(shè)備作為投資,投入到一家新設(shè)立的稅率有限公司,本月已運(yùn)抵接受該投資的公司。該設(shè)備尚無(wú)同類型產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格,已知賬面成本為32000元。 計(jì)算某企業(yè)9月份應(yīng)納增值稅稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)員工出差,支付鐵路運(yùn)費(fèi)20000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相關(guān)的運(yùn)輸憑證。(3)對(duì)外出租自己的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同約定租賃期限為5個(gè)月,8月一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額24860元。該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備贈(zèng)送給丙公司,該型號(hào)機(jī)器設(shè)備無(wú)同類市場(chǎng)銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤(rùn)率10%。(6)因管理不善丟失一批以前月份購(gòu)入的食用植物油(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5200元。(說(shuō)明:上期留抵稅額為5000元)根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅。
的:練習(xí)地值積涉積北務(wù)應(yīng)我稅額的計(jì)算。2資料:菜洗衣機(jī)生產(chǎn)企北(地位我一般納我人),菜月購(gòu)銷情況奶下:(了外的電動(dòng)機(jī)一批。取得的近過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽地管稅專用發(fā)票上注明買價(jià)4000萬(wàn)元。((2)向木市其入司行街A東號(hào)洗衣機(jī)$0000臺(tái),出廠單價(jià)02萬(wàn)元(含稅價(jià))。因該公司一次付清貨敦。本企業(yè)公子了5%的折扣,并開具發(fā)票入賬。另財(cái)送多2臺(tái)同型號(hào)洗農(nóng)行給購(gòu)貨人。(3)外購(gòu)號(hào)尼件一批。取得的防幼場(chǎng)值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000萬(wàn)元,專用發(fā)票夫道過(guò)認(rèn)證,(a)采取分期收歡方式向沐地一小規(guī)視納民人按照出廠價(jià)格銷售A型號(hào)洗衣機(jī)1000臺(tái),合同約定本月約定收一羊。但款項(xiàng)至今術(shù)收到。(5)進(jìn)口大型拉游設(shè)各一臺(tái),到學(xué)價(jià)格20萬(wàn)美元.匯洋為1美元=6.70元人民幣,關(guān)權(quán)稅串為10%。(6向本市一新落成的乙商場(chǎng)銷售A科號(hào)洗衣機(jī)$00臺(tái)。由術(shù)企業(yè)車隊(duì)運(yùn)送取得運(yùn)鎮(zhèn)費(fèi)收入1萬(wàn)元,裝卸費(fèi)2000元,井向乙商場(chǎng)開具甜道稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10000元,稅革11%,地價(jià)秋1100元,開具地值積專用發(fā)票注明裝卸幾2000元,稅車6%,地值稅120元。另外。為提供運(yùn)物服務(wù)而的買了汽油,井取
1.某商業(yè)企業(yè)(適用增值稅一般計(jì)稅方法)2020年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得化妝品不含稅銷售收人400萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的含稅差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2020年5月到2021年6月,每月不含稅租金為15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。(3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(適用增值稅一般計(jì)稅方法)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元;接受乙廣告公司(適用增值稅一般計(jì)稅方法)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。(4)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某適用增值稅一般計(jì)稅方法的納稅人處購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)的賬面價(jià)值為20萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆]有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)