該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅=(35%2B5)*0.2=8 增值稅=(35%2B5%2B8)*0.13=6.24

3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年9月從國外進口一批材料,貨價80萬元,買方支付購貨傭金2萬元,運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元;從國外進口一臺設(shè)備,貨價10萬元,境外運費和保險費2萬元,與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費3萬元;企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。材料關(guān)稅稅率20%,設(shè)備關(guān)稅稅率10%。要求:計算該企業(yè)應(yīng)納的進口環(huán)節(jié)稅金。答案盡量詳細一點。謝謝老師
題目:2021年10月,某企業(yè)進口一輛小汽車自用,支付買價17萬,貨物運抵我國關(guān)境前的運費和保險費3萬元,貨物運抵我國關(guān)境后的運費和保險費2萬元,另支付買方傭金1萬元。已知關(guān)稅稅率20%,消費稅率25%,增值稅率13%,請計算進口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅是萬元
.甲公司本年7月進口五金建材一批,支付給國外的買價為200萬元,支付運抵我國海關(guān)前的運費為20萬元,裝卸費為10萬元:支付從海關(guān)地再運往該公司的運費7萬元,裝卸費和保險費共計5萬元,關(guān)稅稅率為20%,要求:(1)計算甲公司進口貨物的應(yīng)納關(guān)稅:(2)計算甲公司進口貨物的應(yīng)納增值稅
四、計算題(凡要求計算的項目,計算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù)的, 均保留小數(shù)點后兩位小數(shù)。本類題共40分。) 某公司為增值稅一般計稅納稅人,2019年9月上旬發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.進口一批原料,支付給國外的貨價120萬元、貨物運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費30萬元; 2.進口機器設(shè)備一套,支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費5萬元。 要求:計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(注:進口原料關(guān)稅稅率40%、進口設(shè)備關(guān)稅稅率20%)。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年3月從國外進口一批材料我家80萬元買方支付購貨傭金2萬元運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元,從國外進口一臺設(shè)備貨架10萬元,境外運費和保險費2萬元,與收費有關(guān)的軟件的軟件特訓(xùn)權(quán)使用費3萬元企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)放行材料關(guān)稅稅率20%,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,要求計算該企業(yè)應(yīng)繳納的進口環(huán)節(jié)稅金
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?