您好 15日,向蓮花超市銷售一批產(chǎn)品,其中A產(chǎn)品700件,單價(jià)80元;B產(chǎn)品600件,單價(jià)50元。增值稅稅額為11180元,價(jià)稅款尚未收到。(3分) 借 應(yīng)收賬款56000+30000+11180=97180 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A 700*80=56000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-B 600*50=30000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11180 (6)15日,結(jié)轉(zhuǎn)上述已售產(chǎn)品成本,其中A產(chǎn)品單位成本40元,B產(chǎn)品單位成本25元。(2分) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A 700*40=28000 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-B 600*40=24000 貸 庫(kù)存商品-A28000 貸 庫(kù)存商品-B24000
5日,收到N公司預(yù)付的購(gòu)貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。
5日,收到N公司預(yù)付的購(gòu)貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。要寫出金額
5日,收到N公司預(yù)付的購(gòu)貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。
5日,收到N公司預(yù)付的購(gòu)貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。要寫出金額
5日,收到N公司預(yù)付的購(gòu)貨款420000元,已存人銀行。2)20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價(jià)4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價(jià)1500元,增值稅率13%。以銀行存款支付。3)其中A產(chǎn)品成本為每件3500元,B產(chǎn)品成本為每件1200元。并結(jié)轉(zhuǎn)本。要寫出金額
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎