?借,合同履約成本250000 貸,累計折舊180000? 累計攤銷70000 借銀行存款530000 貸主營業(yè)務(wù)收入530000/1.06 應(yīng)交稅費530000/1.06*0.06
甲公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2020年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊120000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用65000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元,全部存入銀行。甲公司應(yīng)編制的會計分錄?
甲公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2020年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊120000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用65000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元,全部存入銀行。甲公司應(yīng)編制的會計分錄?
、甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2020年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用56000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費、餐飲等服務(wù)含稅收530000元,全部存入銀行。要求編制:(1)確認(rèn)資產(chǎn)的折舊費、攤銷費的會計分錄。(2)12月確認(rèn)酒店服務(wù)收入的分錄。(3)12月攤銷合同展約成本的分錄
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為百分之六。酒店是該公司的自有資產(chǎn)。2020年12月該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000全部存入銀行
我是一般納稅人公司,沒有進項發(fā)票,只做了進項合同,開了銷售發(fā)票,銷售發(fā)票交了13個點,還需要交別的稅嗎?
老師 我們公司給對方開了36萬達(dá)勞務(wù)費發(fā)票,對方不從公戶付款,簽代發(fā)協(xié)議直接發(fā)放工資可以嗎?
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊資本100萬,以15萬元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之15股權(quán),企業(yè)實繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?
學(xué)堂網(wǎng)址是?麻煩老師發(fā)下
收到員工報銷發(fā)票,一張加油充值普票,不征稅,這樣的發(fā)票可以直接用于報銷嗎?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
老師,煙酒行業(yè)個體戶,季度開票金額是7.8萬,然后我報的未開票收入是14萬,這樣會有風(fēng)險么,如果不報無票收入的話,庫存和其他應(yīng)付款就會越來越大,好糾結(jié)呀,報了無票,有的人說無票收入如果多的話,也會引起稽查風(fēng)險,我就不知道怎么辦了
個體戶沒有定額,查賬征收要上哪些稅?
個人所得稅每個月都更正申報,這會有問題嗎,每次都報錯,不是漏這就是漏那,擔(dān)心一直更正申報不行
分包公司給總包公司開9個點的發(fā)票,再分包給我們,不讓我們開9個點的發(fā)票,要讓我們開13%的發(fā)票?這是為什么?說他們給總包開了9個點,不能收我們9個點的發(fā)票
老師,請教現(xiàn)在注銷企業(yè)什么流程?稅務(wù)這么對報表這塊有什么要求?企業(yè)目前是無業(yè)務(wù)狀態(tài)