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老師,采購過程中都是先打部分預(yù)付款,然后供貨,最后陸續(xù)開發(fā)票,不是貨和發(fā)票一起到,怎樣做賬才能開了多少,多少沒開能一目了然

2022-06-17 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 13:16

借預(yù)付賬款貸銀行存款,借庫存商品。貸預(yù)付賬款,銀行存款。

頭像
快賬用戶7160 追問 2022-06-17 13:19

收到發(fā)票的呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 13:21

把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

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借預(yù)付賬款貸銀行存款,借庫存商品。貸預(yù)付賬款,銀行存款。
2022-06-17
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進(jìn)項(xiàng)稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進(jìn)項(xiàng)稅入賬,相當(dāng)于我們材料便宜了100元 ,應(yīng)付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
同學(xué),你好 這種是不是只用總合同就可以了 是的 是要先付款在發(fā)貨 憑證后面是不是只用附上銀行回單就可以 做預(yù)付賬款 收到發(fā)票沖預(yù)付嗎 是的
2023-12-11
你好,開發(fā)票就做收入,你去年收到匯票怎么做賬的
2020-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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