你好,你還有其他的發(fā)票嗎?
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個發(fā)票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師,你好。我們上月計算抵扣了農產品的進項稅額,但是本月說發(fā)票名稱有誤,需要退回重開,那我們這邊計算抵扣的進項稅額需要做轉出嘛?如果不做轉出的話如何處理呢? 麻煩老師了 我們需要針對針對上面退回的發(fā)票,做一個紅字分錄嗎?
老師您好 我們是房地產行業(yè) 6月開了專票是工程 ,由于沒有備注,在11月退回去重開 ,該發(fā)票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉出,但是稅局說只能轉到當月 那現(xiàn)在這個賬務要怎么做處理呢 新補開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現(xiàn)在這個已經進項稅轉出的金額怎么處理 感謝老師解答
老師你好!我們上月有一張進項發(fā)票,銷售方說要我們退回重開,我就做了進賬稅額轉出,可是他們又說不退了,那我們開的紅字發(fā)票信息表還能作廢嗎?
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
買單位交稅的話,你看下你下一個月銷售額多嗎?因為它考核的是季度稅負,你看一下你的稅負達到了沒有。
只有幾張過路費發(fā)票,金額都很小。但是這個月有銷售額,進項票目前沒有開呢。
如果你想要全部勾選的話,你剩下的這一部分你也沒法抵扣,要么你就做一部分無票收入。
開一個月開了發(fā)票你再紅沖。
老師,我們領導問了她做會計師的朋友,說是這種可以暫估入賬,就不用退稅?可否幫我理解一下。我不明白。
那就是做無票收入,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 上面寫了不是嗎?你下個月開了發(fā)票,你再紅沖就行。
就是下個月紅沖只是紅沖分錄即可,不用紅沖發(fā)票吧?
你好,對的是的紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
那就是紅沖完發(fā)票后,上個月多的進項稅,正常這個月抵扣對嗎?
是的是的,是這么做的。