是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
各種實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬余額與實(shí)有數(shù)額核對(duì)是賬賬核對(duì)嗎?為什么?
貨幣資金及實(shí)物資產(chǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 1. 星星公司財(cái)務(wù)上半年未與銀行進(jìn)行銀行存款對(duì)賬,在6月末發(fā)現(xiàn)銀行存款賬面記錄與銀行對(duì)賬單金額不對(duì),但由于時(shí)間較長(zhǎng),賬目需要較長(zhǎng)時(shí)間才能核對(duì)清楚,銀行存款余額調(diào)節(jié)表無(wú)法編制。 2. 星星公司報(bào)賬由出納員填制憑證,會(huì)計(jì)審核,然后經(jīng)總經(jīng)理審批后由會(huì)計(jì)付款給報(bào)賬人員,并登記現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬及明細(xì)賬。 3.星星公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)-設(shè)備由資產(chǎn)管理部門(mén)提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng),并填制采購(gòu)申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審核后由資產(chǎn)管理部門(mén)采購(gòu),固定資產(chǎn)到貨后直接交給使用部門(mén)使用及保管。該資產(chǎn)使用3年后提前報(bào)廢,使用部門(mén)申報(bào)給資產(chǎn)管理部門(mén)后出售了該固定資產(chǎn)。
老師我們財(cái)務(wù)與辦公室核對(duì)固定資產(chǎn),因?yàn)橐恢蔽春藢?duì)賬上和實(shí)物,經(jīng)核對(duì)己提足折舊而且未使用的固定資產(chǎn)從08年至今二十多萬(wàn),我們列了明細(xì)辦,辦公室與財(cái)務(wù)簽字,財(cái)務(wù)可以做脹務(wù)處理了嗎?借固清借累計(jì)折舊貨固定資產(chǎn)。
會(huì)計(jì)部門(mén)的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬期末余額與財(cái)產(chǎn)物資使用部門(mén)的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬期末余額相核對(duì)屬于賬實(shí)核對(duì),這句話錯(cuò)哪了?
多6、賬實(shí)核對(duì)是指各種財(cái)產(chǎn)物資與債權(quán)債務(wù)的賬面余額與財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存金額的核對(duì),主要包括A.賬款核對(duì)B.賬單核對(duì)C.賬務(wù)核對(duì)D.賬人核對(duì)
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?