你好,免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵內(nèi)銷(xiāo)稅額的部分,這部分是不退稅的。計(jì)算公式為:免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。其中,免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)格×出口貨物的退稅率

老師,我這月增值稅留底,但有出口免抵稅額,還是要報(bào)附加稅是嗎?還是可以合并下月交增值稅再交?
經(jīng)稅務(wù)局審批的當(dāng)期免抵的增值稅稅額,應(yīng)納入城建稅、教育費(fèi)附加計(jì)征范圍(免抵要交) 為什么增值稅稅額免抵了 城建稅還要交稅了
老師 留抵抵欠上月未交增值稅,那上月增值稅附加稅還需要辦理抵欠嗎,還是抵欠了增值稅,附加稅自然就沒(méi)有了
附加稅是按當(dāng)月應(yīng)交納的增值稅為基數(shù)的吧?當(dāng)月有留抵稅就不用交附加稅?
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷(xiāo)項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
購(gòu)買(mǎi)建材一批,用于修繕職工食堂,價(jià)款為20008元,稅款為2600元。這個(gè)稅款屬于進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下為什么石油公司不同地區(qū)的石油公司收錢(qián),開(kāi)票只能是開(kāi)戶(hù)的石油公司呢?
目前還有jia發(fā)票嗎?之前的jia發(fā)票是怎么來(lái)的
老師你好,你說(shuō)我做賬成本多結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎,
順豐月結(jié),母公司和順豐公司簽合同,母公司代子公司付順豐費(fèi)1000,順豐開(kāi)票給母公司,母子公司應(yīng)該怎么做賬,要哪些資料
怎么知道自己公司的稅務(wù)專(zhuān)管員是誰(shuí)
老師您好,我公司把一家全資子公司賣(mài)給了個(gè)人陳。原本賬務(wù)是我處理,現(xiàn)在個(gè)人陳找了代理記賬公司來(lái)做?,F(xiàn)在說(shuō)是11月交接,那么我需要交接那些材料呢?那些是可以不用交接呢?謝謝老師
收到發(fā)票,發(fā)票單位寫(xiě)的是pcs,可以正常用嗎
資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益類(lèi)應(yīng)該是平的對(duì)不
前年老板用公司賬戶(hù)打給個(gè)人10w,買(mǎi)他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒(méi)有去工商變更。賬目做的長(zhǎng)投,一直沒(méi)有盈利,現(xiàn)在虧錢(qián)賣(mài)回給個(gè)人,賬目上寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,股權(quán)買(mǎi)賣(mài)都是簽了張協(xié)議也沒(méi)有交印花稅


指的就是增值稅的了
指的就是我們要交的增值稅對(duì)吧
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
好的謝謝
不客氣,如果對(duì)解答滿(mǎn)意可以五星好評(píng)哦??