你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:固定資產(chǎn)清理,貸:銀行存款? ? 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2020年8月末固定資產(chǎn)賬面余額為2000萬元,第四季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下(1)10月8日,甲公司購入一臺不需要安裝的M生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊(2)11月2日,甲公司對其一條原價為200萬元生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,已計(jì)提折舊120萬元,改造過程中發(fā)生支出70萬元,以銀行存款支付,被替換部件的賬面價值為10萬元。(3)12月5日,甲公司某倉庫因雷電引起火發(fā)生毀損,該倉庫原價為400萬元,已計(jì)提折舊100萬元,己計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元,其殘料估計(jì)價值為5萬元,殘料已驗(yàn)收入庫,發(fā)生的清理費(fèi)用2萬元,以銀行存款支付,經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬元,尚未收到款,假設(shè)以上均不考慮增值稅(4)12月末,甲公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)知缺一臺筆記本電腦,原價為1萬元,已計(jì)提折舊0.6萬元,購入時增值稅稅額為0.13萬元,經(jīng)查實(shí)應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人賠償0.1萬元
1.簡答題Z公司出售一臺設(shè)備,其購入價為150萬元,已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值。不含稅售價為100萬,增值稅13萬。該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等1萬元,未取得發(fā)票?,F(xiàn)已辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。要求:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理。
乙公司出售一臺設(shè)備,其購入價為150萬元已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值不含稅售價為100萬,增值稅1萬該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等萬元,未取得發(fā)票現(xiàn)己辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)要:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理
乙公司出售一臺設(shè)備,其購入價為150萬元已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值不含稅售價為100萬,增值稅1萬該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等萬元,未取得發(fā)票現(xiàn)己辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)要:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理
乙公司出售一臺設(shè)備,其購入價為150萬元已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值不含稅售價為100萬,增值稅1萬該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等萬元,未取得發(fā)票現(xiàn)己辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)要:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
您好,數(shù)字是多少呢
你好 借:固定資產(chǎn)清理? 85萬 ,?累計(jì)折舊 ?60萬,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5萬,?貸:固定資產(chǎn)150萬 借:銀行存款等科目 113萬? ?,貸:固定資產(chǎn)清理100萬?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?13萬 借:固定資產(chǎn)清理1萬,貸:銀行存款? ?1萬 借:固定資產(chǎn)清理 14萬,貸:資產(chǎn)處置損益??14萬