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某小汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店為一般納稅人,2021年8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外取得價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元。計(jì)算該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。

2022-06-12 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-12 21:25

你好 按照這個(gè)的500*13%加11.3/1.13*13%-45 21.3

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你好 按照這個(gè)的500*13%加11.3/1.13*13%-45 21.3
2022-06-12
你好!您好 該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅500*13%%2B11.3/1.13*0.13-45=21.3
2022-03-24
您好 該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅500*0.13%2B11.3/1.13*0.13-45=21.3
2021-12-30
你好,該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為=500*13%%2B11.3/1.13*13%—45 (萬(wàn)元)
2020-07-01
則該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為 (500%2B11.3/1.13)*13% -45
2022-11-28
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