您好 借 委托代銷商品400*200=80000 貸 庫存商品80000 借 應(yīng)收賬款55000+7150=62150 貸 主營業(yè)務(wù)收入100*550=55000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額55000*0.13=7150 借 主營業(yè)務(wù)成本100*400=40000 貸 委托代銷商品40000 借 銀行存款62150-2750-165=59235 借 銷售費用55000*0.05=2750 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2750*0.06=165 貸 應(yīng)收賬款62150
(7)銷售給大華公司丁產(chǎn)品100件、件不含稅售價為1000元,每件成本700元、另收取運輸費5000元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(8)向紅光廠銷售甲產(chǎn)品500件、單位銷售價格為600元,單位成本為400元開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為300000元,增值稅稅額為39000元、產(chǎn)品已發(fā)出,發(fā)出時控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給紅光廠,收到貨款并存人銀行存款賬戶、根據(jù)合同約定、客戶在90天內(nèi)有權(quán)退貨。公司根據(jù)以往經(jīng)驗,估計該批產(chǎn)品的退貨率為10%。(9)收到紅光廠退回甲產(chǎn)品50件,已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。(10)銷售甲產(chǎn)品給紅光廠,全部價款為339000元(含稅價),規(guī)定商業(yè)折扣條件為5%,規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,n/30”。企業(yè)在發(fā)票上注明了5%的折扣額,5天后收到款項。該批產(chǎn)品的成本為200000元。(11)以甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,不含稅售價600元)換取紅星廠同等價值的A材料200件,雙方均開具增值稅專用發(fā)票。(12)委托光明貿(mào)易公司銷售甲產(chǎn)品200件,不含稅代銷價550元/件,每件成本400元。月末收到光明貿(mào)易公司送來的代銷清單
A公司委托B公司代銷某產(chǎn)品100件,不含稅價300元/件,稅率13%,單位成本200元。月末收到B公司轉(zhuǎn)來的代銷清單,上列該產(chǎn)品全部銷售,并開出增值稅專用發(fā)票。代銷手續(xù)費按不含稅價的5%支付,已通過銀行轉(zhuǎn)賬收到扣除代銷手續(xù)費的全部款項。要求:對A公司業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理
A公司委托B公司代銷某產(chǎn)品100件,不含稅價300元/件,稅率13%,單位成本200元。月末收到B公司轉(zhuǎn)來的代銷清單,上列該產(chǎn)品全部銷售,并開出增值稅專用發(fā)票。代銷手續(xù)費按不含稅價的5%支付,已通過銀行轉(zhuǎn)賬收到扣除代銷手續(xù)費的全部款項。要求:對A公司業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。
A公司委托B公司代銷某產(chǎn)品100件,不含稅價300元/件,稅率13%,單位成本200元。月末收到B公司轉(zhuǎn)來的代銷清單,上列該產(chǎn)品全部銷售,并開出增值稅專用發(fā)票。代銷手續(xù)費按不含稅價的5%支付,已通過銀行轉(zhuǎn)賬收到扣除代銷手續(xù)費的全部款項。
委托光明貿(mào)易公司銷售甲產(chǎn)品200件,不含稅代銷價550元/件,每件成本400元。月末收到光明貿(mào)易公司送來的代銷清單,上列已售甲產(chǎn)品100件,并開具增值稅專用發(fā)票給該企業(yè)。代銷手續(xù)費按不含稅代銷價的5%支付,并取得代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票,其中價款2750元,增值稅款165元,已通過銀行收到扣除代銷手續(xù)費的全部款項。做一下會計分錄
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務(wù)局報稅?
郭老師,賣雞蛋,個體戶,會涉及什么稅嗎,有沒有免稅政策,開普票是開免稅,還是開1個點的普票
郭老師,法人不經(jīng)營,只是掛名的,這個合法嗎,需要給他交社保嗎
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計算
一般納稅人增值稅申報視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣醫(yī)療器械
經(jīng)銷商賣醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報吧老師。
老師,這個分錄是怎樣的,怎么分析?
農(nóng)戶賣牛給商家,代開發(fā)票哪些稅是減免的,個稅是不是免稅?
請問老師酒店的洗滌費用放在哪個科目比較合適?
老師,想請教個問題。 如果在公司注銷時,還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實收資本嗎?