計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=155000*8%=12400 借:固定資產(chǎn)?175150 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入155000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 20150 借:稅金及附加12400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅12400 借:主營業(yè)務(wù)成本130000 貸:庫存商品130000
某汽車廠將一輛小轎車移交廠部使用,該種型號的汽車不含稅售價(jià)為154000元,單位成本為130000元,消費(fèi)稅稅率為8%。應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅。單位:元。
某汽車廠將一輛小轎車移交廠部使用,該種型號的汽車不含稅售價(jià)為154000元,單位成本為130000元,消費(fèi)稅稅率為8%。應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅。單位:元。
某汽車廠將一輛小轎車移交廠部使用,該種型號的汽車不含稅售價(jià)為154000元,單位成本為130000元,消費(fèi)稅稅率為8%。應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅。
某汽車廠將一輛小轎車移交廠部使用,該種型號的汽車不含稅售價(jià)為154000元,單位成本為130000元,消費(fèi)稅稅率為8%。應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅。單位:元。
1.A汽車制造公司將自產(chǎn)的氣缸容量為2400毫升的越野車用于對B公司投資,A汽車廠這種型號的越野車不含增值稅的售價(jià)為0000元,單位成本為70000元該產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率為5%,請計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會計(jì)分錄
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本