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會計分錄怎么寫甲公司為增值稅一般納稅人,采用實際成本進(jìn)行材料日常核算,確認(rèn)銷售收入同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月該公司“應(yīng)交稅費”科目期初余額為零,當(dāng)月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)4日,購入M材料5000千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為800000元,增值稅稅額為104000元;發(fā)生運輸費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為11800元,增值稅稅額為1062元;全部款項已通過銀行存款支付。材料已驗收入庫,運輸途中發(fā)生合理損耗50千克。(2)14日,購入電暖器400臺作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的工人,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅稅額為20800元,款項已通過銀行存款支付。(3)18日,銷售N產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000000元,增值稅稅額為390000元;甲公司以銀行存款代墊運費,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為50000元,增值稅稅額為4500元;收到購貨方交來的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為3444500元,期限為2個月。該批N產(chǎn)品的實際成本為2500000元。

2022-06-10 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-11 01:54

1.借:原材料 811800應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)105062貸:銀行存款916862 2.借:庫存商品160000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)20800 貸:銀行存款180800 借:管理費用 180800 貸:應(yīng)付職工薪酬180800 借:應(yīng)付職工薪酬180800 貸:庫存商品160000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)20800

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-11 01:54

3.借:應(yīng)收票據(jù)3444500 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)390000銀行存款54500

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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