你好,該廠當(dāng)月銷售服裝的增值稅銷項(xiàng)稅額=(950000—50000)*13% 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,主要從事服裝的生產(chǎn)與銷售,2019年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用布匹,取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨價(jià)為30000元,另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為650元。 (2)因管理不善丟失一批上月購進(jìn)的原材料,已知原材料成本為12000元,進(jìn)項(xiàng)稅額已在上月抵扣。 (3)折扣銷售一批服裝,含增值稅的原價(jià)為226000元,廠家給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與價(jià)款在同一張發(fā)票上分別注明。 (4)銷售服裝給一般納稅人取得不含稅收入500000元,同時(shí)向購買方收取運(yùn)費(fèi)565元。包裝物押金1000元。 要求:計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
甲服裝生產(chǎn)企業(yè)2019年6月銷售一批服裝,含增值稅價(jià)格為58萬元,由于購買數(shù)量多假服裝生產(chǎn)企業(yè)給予購買方八折優(yōu)惠銷售額和折扣額在同一張發(fā)票金額欄內(nèi)分別列示。增值稅稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率為25%,計(jì)算該企業(yè)需要繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額。
(折讓折扣)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,向某批發(fā)公司銷售服裝100件,不含稅售價(jià)為1000元。該廠的優(yōu)惠活動(dòng):一次購買數(shù)量(件)折扣0-9無10-4910%50-9920%>=10030%乙服裝廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明了30%的折扣額,且款項(xiàng)已收到,計(jì)算銷項(xiàng)稅金額。
(折讓折扣)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,向某批發(fā)公司銷售服裝100件,不含稅售價(jià)為1000元。該廠的優(yōu)惠活動(dòng):一次購買數(shù)量折扣0-9無10-4910%50-9920%>=10030%乙服裝廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明了30%的折扣額,且款項(xiàng)已收到,計(jì)算銷項(xiàng)稅金額。
①.1月31日,服裝柜根據(jù)受托代銷合同,將精工服裝廠1000條代銷的狼牌牛仔褲驗(yàn)收入庫,該牛仔褲購入單價(jià)60元,銷售單價(jià)80,合同規(guī)定每個(gè)月結(jié)算一次貨款。②.2月14日,服裝柜銷售200條代銷的牛仔褲收到現(xiàn)金16000元,已全部存入銀行并結(jié)轉(zhuǎn)到笑商品款。③.2月28日,收到服裝廠的專用發(fā)票,上面注明已售代銷牛仔褲200條,貸款12000元,增值稅稅額1560元,當(dāng)智商款項(xiàng)匯給了金工服裝廠,根據(jù)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
請(qǐng)問一下我們公司想要收外匯,銀行說不需要開通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購過來的輪胎進(jìn)行組裝 貨到了付給工人的裝卸費(fèi)記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是???
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅是按月報(bào)還是按季度申報(bào)
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時(shí),我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險(xiǎn)理賠款,怎么做憑證
所得稅匯算不想退稅 在哪調(diào)整一下比較安全
老師好!通知您的解答我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),進(jìn)行抵扣+折舊 無證的通過租賃合同租入新公司,進(jìn)行費(fèi)用攤銷,這樣既省稅又合理對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師:公司租賃個(gè)人車輛用于公司業(yè)務(wù),這個(gè)產(chǎn)生的加油費(fèi)可以入賬嗎?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+折舊 不動(dòng)產(chǎn)通過租入方式入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷,是這樣嗎?
公司運(yùn)輸車用汽油,加油費(fèi)積攢三個(gè)月開一張票,金額較大,賬怎么做?
給我一下分錄的數(shù)字老師
你好,該廠當(dāng)月銷售服裝的增值稅銷項(xiàng)稅額=(950000—50000)*13% 借:應(yīng)收賬款?(950000—50000)*1.13, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 950000—50000,?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(950000—50000)*13%