甲: 借:固定資產(chǎn)230-26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200*13%=26 壞賬準(zhǔn)備13 投資收益7 貸:應(yīng)收賬款250 乙: 借:固定資產(chǎn)清理300-140-15=145 累計(jì)折舊140 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備15 貸:固定資產(chǎn)300 借:應(yīng)付賬款250 貸:固定資產(chǎn)清理145 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)200*13%=26 其他收益250-145-26 滿(mǎn)意的話麻煩評(píng)價(jià)一下
老師,生物炭(原材料木材,樹(shù)枝京經(jīng)過(guò)高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來(lái)的生物炭)屬于什么經(jīng)營(yíng)范圍?在哪里查詢(xún)?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售還是木炭薪柴銷(xiāo)售?
您好,什么情況下要報(bào)文化事業(yè)費(fèi)啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報(bào)銷(xiāo)員工工作服費(fèi)用 計(jì)入管理費(fèi)用 -福利費(fèi),需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報(bào)表107020表相關(guān)稅費(fèi)是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊(cè)資本200萬(wàn)5年制實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒(méi)有實(shí)繳呢?
老師,我要注銷(xiāo)企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報(bào)表時(shí),資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來(lái)款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車(chē)輛檢測(cè)費(fèi)發(fā)票(一共檢測(cè)了4臺(tái)),三臺(tái)是公司的,一臺(tái)是法人自己的,這種要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)公司給員工交了社保,次月一定要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,如果收入沒(méi)有達(dá)到5000起征點(diǎn)還需要申報(bào)嗎
老師,固定資產(chǎn)230-26是怎么來(lái)的啊
乙公司會(huì)計(jì)處理,借:固定資產(chǎn)200,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,銀行存款6,投資收益18,貸:應(yīng)收賬款250 甲公司會(huì)計(jì)處理,借:固定資產(chǎn)清理145,累計(jì)折舊140,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備15,貸:固定資產(chǎn)300。借:固定資產(chǎn)清理1,貸:銀行存款1。借:應(yīng)付賬款250,貸:固定資產(chǎn)清理146,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)26,其他收益-債務(wù)重組收益78。
您以下邊這個(gè)為準(zhǔn),上邊那個(gè)寫(xiě)反了。