你好,這種情況,您如果抵扣完以后不需要交稅的話,那你不需要集體也不需要繳納了,如果你抵扣完以后還需要交稅的話,你就按抵扣以后的金額計(jì)提和繳納就可以了。
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個(gè)月稅務(wù)那邊沖紅了、這個(gè)月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時(shí)候 只做 這個(gè)月開出的這份 還是上個(gè)月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計(jì)提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時(shí),沖銷納稅調(diào)增會計(jì)分錄怎樣寫?
但是,我們實(shí)際發(fā)生的印花稅不就體現(xiàn)不了了嗎?
你好,怎么會不提現(xiàn)?因?yàn)槟阒敖贿^印花稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)你也是做了稅金及附加的。
咱兩說的好像不是一回事吧
你好同學(xué),我想表達(dá)的意思,雖然說你現(xiàn)在在你確實(shí)發(fā)生了印花稅,因?yàn)榈挚鄣脑颍阅悴挪挥媒?,你的意思是沒法在賬面上去體現(xiàn)了,但是我說的意思是,你只是沒有在這個(gè)月體現(xiàn),實(shí)際上他在之前那個(gè)月份就已經(jīng)體現(xiàn)出來了。也就是說,你利潤表的本年累計(jì)的那個(gè)稅金及附加是不會發(fā)生變化的。