同學(xué)你好 這個可以的

老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
番茄醬生產(chǎn)廠 委托加工 但是直接從A廠買蓋子,然后從A拉到B廠,B廠買罐子,由B廠把A廠蓋子安裝好后,成本拉來入庫,入庫金額是A+B+加工費么?那入庫沖的是B廠 借原材料 貸預(yù)付 A怎么處理?給A付款 A給票但是沒有東西出入庫
生產(chǎn)制造業(yè) 委托加工物資怎么做賬? A廠買鐵皮和蓋子各1萬個 直接拉到B廠,B廠買底座并進行加工變成易拉罐。1萬個蓋子和鐵皮加工后損耗后成品為9000個 ,收到罐子,做借原材料-罐子 9000個費用 貸預(yù)付 但是我們預(yù)付給A是1萬個付的 現(xiàn)在收到9000個 預(yù)付就不平了怎么處理?
委托加工物資,原材料直接從A購買拉到B廠加工。最后成品拉到廠里入庫?,F(xiàn)在給A付款 沒有收到發(fā)票是否可以直接做借原材料 貸銀行存款? 發(fā)票后期開回來怎么處理?直接找到之前憑證附后面還是再做什么分錄?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經(jīng)到一定階段了,A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補入賬分錄:借管理費用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進項有廣告服務(wù)的用申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),
不知什么因為導(dǎo)致原材料罐子余額在貸方了 這個情況能把負數(shù)放到材料成本差異么?還是怎么處理?要審計了
同學(xué)你好 材料成本差異率為負數(shù)即實際成本比計劃成本小。 材料成本差異=實際成本-計劃成本。 實際成本=計劃成本%2B材料成本差異