不在這個里面 無自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版的 通過自然人電子稅務(wù)局登錄后,點擊【單位辦稅】進(jìn)入【集中申報】辦稅菜單。 2 填寫報表 Tax 您可以選擇“模板導(dǎo)入”或者“單人添加”的方式,以下將為您逐項進(jìn)行介紹: 方式1:模板導(dǎo)入 模板導(dǎo)入分為“申報表模板”和“名單模板”,員工數(shù)量較多的單位可優(yōu)先采用此種方式。 “模板導(dǎo)入”操作步驟如下: 點擊【報表填寫】-【導(dǎo)入】-【模板下載】,在彈出的選擇框中選擇“名單模板”,填寫納稅人的基本信息。 人員名單填寫完成后,點擊【導(dǎo)入】-【名單生成報表】,彈出 “文件導(dǎo)入”彈窗,在 “新增導(dǎo)入”將申報表導(dǎo)入系統(tǒng)。 導(dǎo)入操作完成后,可在“導(dǎo)入結(jié)果”標(biāo)簽頁中查看導(dǎo)入結(jié)果。當(dāng)填寫信息不符合規(guī)范時,狀態(tài)可能為失敗,點擊相應(yīng)狀態(tài),可查看具體的失敗提示。根據(jù)提示要求,可在更正相應(yīng)信息后重新導(dǎo)入。 導(dǎo)入成功后,點擊頁面的【刷新】按鈕,導(dǎo)入的申報表會出現(xiàn)在申報表列表中。 方式2:單人添加 此種方式每次只能添加一位納稅人,適合員工數(shù)量較少的單位使用。具體操作步驟如下: 點擊【報表填寫】-【添加】,進(jìn)入“添加待申報人員”界面,填寫人員信息。 人員信息錄入完成后,點擊【確定】,系統(tǒng)彈出“申報表自動計算”選擇頁面。 1.若選擇的是【需要自動計算】,系統(tǒng)會自動獲取明細(xì)數(shù)據(jù),并進(jìn)行申報表的自動填寫。 2.若選擇的是【無需自動計算】則需手動填寫數(shù)據(jù),系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到申報表填寫頁面。 ①請根據(jù)納稅人情況,如實填寫主表信息。 ②商業(yè)健康保險、稅延養(yǎng)老保險、準(zhǔn)予扣除的捐贈額、減免稅額、其他免稅收入只能通過填寫附表后帶入主表,不可直接在主表填寫。 ③主表、附表填寫完成后,點擊【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)。 根據(jù)最終計算的應(yīng)補(bǔ)/退稅額確定是需要補(bǔ)稅還是退稅。 【是否享受免申報】:收入合計不超過12萬元且需要補(bǔ)稅的,或補(bǔ)稅金額不超過400元的默認(rèn)選擇享受。正常申報時不可修改,更正申報時可修改。 【退稅申請】:應(yīng)補(bǔ)/退稅額小于0的,需要申請退稅?!般y行賬號”“開戶銀行”和“開戶行省份”為必填項,錄入的退稅銀行賬戶信息必須為納稅人本人銀行賬戶。 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)后,點擊【保存】按鈕即可保存本次填寫的數(shù)據(jù)。但請注意,本次填寫的數(shù)據(jù)并沒有報送到稅務(wù)局端。 3 報送報表 Tax 申報狀態(tài)為“待報送”和“申報失敗”的可以進(jìn)行申報表報送,把填寫的報表數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局端。 系統(tǒng)支持選擇部分人員和所有人員進(jìn)行報送,選擇“所有人員”時,系統(tǒng)會將單位下申報狀態(tài)為“待報送”的人員申報表全部報送,操作前,請確認(rèn)所有“待報送”狀態(tài)的申報表都已填寫無誤。
公司怎樣幫助員工進(jìn)行個稅匯算清繳?員工如果不進(jìn)行個稅匯算,對公司會有什么影響和處罰嗎?
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單位幫助員工進(jìn)行個稅匯算清繳的應(yīng)用是哪一個?
老師,公司有義務(wù)幫員工做個稅匯算清繳嗎,如果過了期限員工沒有匯算清繳會怎樣
老師,公司怎么幫員工辦理個稅匯算清繳
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因為本月出口了設(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時已經(jīng)申報了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報了財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財務(wù)報表申報查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報價單是200元。B公司報價是400元。c公司報價是700元。這樣算是規(guī)律性報價嗎?
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
您說的是這個APP嗎?
你好,自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版的,你知道網(wǎng)站嗎?不知道我可以給你發(fā)過去。