您好 借:在建工程468000%2B32000=500000 借:應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 60840 貸:銀行存款500000%2B60840=560840 借:在建工程 70000%2B18000=88000 貸:銀行存款70000 貸:應(yīng)付職工薪酬 18000 借:固定資產(chǎn)? 588000 貸:在建工程 500000%2B88000=588000 計(jì)提折舊金額? 588000*2/5=235200? ? 588000*0.6*2/6=117600 借:固定資產(chǎn)清理? 588000-352800=235200 借:累計(jì)折舊 235200%2B117600=352800 貸:固定資產(chǎn) 588000 借:銀行存款500000%2B9708=509708 貸:固定資產(chǎn)清理 500000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9708 借:固定資產(chǎn)清理 30000 貸:銀行存款 30000 借:固定資產(chǎn)清理 500000-30000-352800=117200 貸:資產(chǎn)處置損益? 117200
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎